开票的时候才交税呢。

老师你好,我们公司是房地产企业,采用增值税预缴的方式,就是11月只做计提预缴增值税的账,12月缴纳11月计提的预缴增值税并做账,现在12月要进行11月的重点税源申报,其中增值税有一项要求填写“本期就地缴纳的税款”,那这一项应该怎么填呢?是填计提但未缴纳的11月当月的预缴增值税款,还是填11月实际缴纳的10月计提的预缴税款呢?
建筑公司,10月收到的预收款,11月才给甲方开出发票,请问实际工作中应该以10月还是11月预缴增值税????
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
3、本年7月5日,甲公司将一批A型洗衣机赊销给乙公司,双方在书面合同中约定8月10日付款。9月1日甲公司开具了增值税专用发票。乙公司于10月10日支付了货款,11月3日收到了甲公司开具的增值税专用发票。甲公司该笔业务的增值税纳税义务发生时间是()。(单选)A、A.8月10日B、B.9月1日C、C.10月10日.D、D.11月3日
3、本年7月5日,甲公司将一批A型洗衣机赊销给乙公司,双方在书面合同中约定8月10日付款。9月1日甲公司开具了增值税专用发票。乙公司于10月10日支付了货款,11月3日收到了甲公司开具的增值税专用发票。甲公司该笔业务的增值税纳税义务发生时间是()。(单选)A、A.8月10日B、B.9月1日C、C.10月10日.D、D.11月3日
老师,我们卖商品送些赠品,勺子,搅拌杯这种,要不要另外加经营范围,我们是赠送的。按收入准则确认收入要分摊价值吗?
老师,考税务师的报名费,发票开给公司了,应该记在什么费用里?
请问小微企业,附加税免税标准,我们单位有增值税,但是附加税好久没有了,都是0,但是我们销售额也不少呀
朴老师,1月发12月的工资时,是预扣掉12月工资应交的个税吗?还是扣11月工资的个税?因为11月的工资12月份发,1月申报的是12月发的工资(即11月的工资)
12月的账本年利润怎么处理
25年有没有申报年终奖,现在是不是在个人所得说APP 里查看到,没有显示年终奖就是没有申报对吧
高企25到期,企业所得税是4季度预申报时就补10%还是等汇算清缴时补缴
我公司是房地产一般纳税人,投资了一家火锅店,火锅店所有装修都是房地产公司付款,发票开到房地产公司,我公司如何做账
老师,我们公司向学校捐赠款,学校给我们开了财政部电子票据,这个发票我们可以税前抵扣吗?
采矿权总价款2亿,已缴纳1亿,未缴纳1.2亿(不确定缴纳时间),做账时无形资产应该入多少?发票只有1亿,交多少开多少票,摊销以哪个数。
需要拿着发票去当地税务大厅缴纳?还是在机构所在地登录当地电子税务局预缴啊??
预缴的话是去当地预缴的
去当地税务局大厅?还是登录当地电子税务局里预缴???
是去当地进行预缴税款的
老师您说的我明白了,是去当地预缴纳!我的意思是去大厅?还是电子税务局(当地)预缴???
直接去当地大厅预缴的