同学你好,使用时是全额计入主营业务成本了么?
老师请问我们公司是餐饮业,我们之前的会计做账是本月购进多少食材全部一次性计入当月成本,没有用到原材料这个科目,现在我接手以后的1个月后换收银系统了,现在需要盘点一次性入账,这个怎么入账,怎么写分录,有什么忌讳没有,
您好老师,我想问下餐饮业帐务的问题,就是采购的原材料不入库直接做借营业成本。贷应付账款/银行存款,月末盘点有库存怎么做分录
餐饮酒店购进食材 直接使用 月末盘点有余额 .会计分录怎么做
老师你好,我们是一家餐饮企业,月末盘点原材料做的分录是应该怎么做呢?我们是购买原材料回来没有直接做成本,而是计入原材料,月底在统一结转成本。
12月31日,甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及房内的设备等折旧120万元,酒店土地使用权摊销费65万元。经计算,当月确定房费、餐饮等服务费含税收入424万元,全部存入银行。老师这个怎么做求分录
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
是的 但月末盘点有余额
同学你好 是的 但月末盘点有余额——余额分录 借,原材料 贷,主营业务成本;
剩余的原料还会接着使用 ,那还转出去吗
同学你好,是的,等用时再转入主营业务成本;
附带凭证是不是月末盘点表
同学你好,附带凭证是不是月末盘点表——是的;