你好这样做可以的

公司预付了两个月的房租未收到票,可以在这个月暂估这两个月的费用吗?付款时分录:借预付账款,贷银行存款。然后再做个分录:借管理费用-暂估款 贷:预付账款这样可以吗
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
老师我们付了一笔款,但是没有取得发票,这是需要暂估费用是不是分两步做分录:1、借:开办费——暂估贷:预付还是应付——暂估款;2、借:应付账款贷:银行存款。是这样吗?
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师!正常工资薪金申报,个人所得税减免事项应该选择哪一项
老师您好,公司现在是小规模,准备升一般纳税人,可以先开通银行公户嘛
郭老师,我们做一手,二手机台销售,这种开票大类是什么,比如冲压机,全新和二手税率是多少
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
对于长期摊销的费用可以先做暂估计入成本吗?
只要是真实发生的都可以的
比如一笔网站建设费11万分三年摊销,每个月摊销额3000多,那我暂估分录怎么做?
对管理费用或成本等。贷长期待摊费用。
借销售费用11万 贷长期待摊费用11万吗?我是已经收到票了。之前已经摊销了3个月,摊销时会计分录是借销售费用3000万,贷长期待摊费用 3000
之前摊销是借销售费用3000,贷长期待摊费用3000。这个月再做暂估入账也可以吗?
之前摊销的,只要金额正确就可以不用管啦,后面部分按照正常开消下去就好了。
我意思是这个月能不能做暂估把11万计入当期成本,这样可以减少预缴企业所得税吗
我是已经收到票了
不可以的,要按月摊销,不然一次性计入费用存在税务风险的。
因为虽然发票到了,但是这个费用是要分期承担的。