你好,这里增值税税率是按17%计算 吗?

老师,进口关税公式是什么
老师,上月做的待抵扣进项税额,我这个月用的话我可以借 进项税额 贷 待抵扣进项税额吗
销售货物时,发票已正常开具,货已发,到货发错了,导致客户产生了运费,客户想把运费直接从货款中扣除,我们啥也没有票据,怎么入账
老师,房地产公司之前是预交增值税款,现在确认收入了开全额房款发票了,如果取得的进项全部抵扣完了,没有进项可以抵扣了,那之前预缴的增值税也是可以抵减本月应交的增值税款吧?
请问一下地铁开的充值发票可以用做报销凭证,用作税前扣除吗?地铁开的发票项目预付款充值
郭老师,2月付的软件费,现金付款,未开票,3月票才开来,2月付款怎么做账,3月收到票怎么做
养鸡厂养鸡销售,鸡生了蛋,怎么做分录
工资13,000专项扣除2000需要交多少个税?
老师,劳务公司的工资不并入我公司的职工薪酬缴纳残保金对吗
老师初创光伏发电企业销项税额只有3000,进项税额单张发票都20000这种情况怎么样勾选啊
是按13%算的
你好,因为根据你所给题目数据,税率应当是17%(每台销售5850元,351,000元,支付价税合计款额 11700元)。是按13%算的 那么增值税应纳税额=销项税额—进项税额=120*5850/1.13*13%—351,000—17000 请看图片,这两个地方的数据勾稽关系有错误
你好/符号是什么意思
那等于多少呢?,我不知道,就是老师给的题目
你好,/,这个就是除号的意思啊 那么增值税应纳税额=销项税额—进项税额=120*5850/1.13*13%—351,000/1.13*13%—17000=23380.53
好谢谢啦
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。