你好,这里增值税税率是按17%计算 吗?
某电视机厂当月发生下列几笔购销业务。 (1)向某商场销售彩电120台,每台售价5800元(含税),销售款已收到 (2)购入电子元器件,支付价税合过款额为208800元,并取得专用发票 (3)为在建工程购入建筑装饰材料。支付价税合计款额113 000元,取得的指值税专用发票上注明的税额为13 000元。 要求:根据上述资料,计算该电视机厂当月应纳的增值税额
某电视机厂为一般纳税人,当月发生了下列几笔购销业务: (1)一向某商场销售电视机120台,该厂采用销售额与销项税额合并定价的方法,每台销售5850元,销售款已收到 (2)购入电子元器件,已验收入库,取得增值税专用发票支付价税合计款额为351,000元 (3)为装修该厂展销厅,购入建筑装饰材料,已验收入库,支付价税合计款额 11700元,取得的增值税专用发票上注明的税额为17000元求电视机厂本月应纳增值税税额
某冰箱厂为一般纳税人,2010年10月发生以下几笔购销业务:1,向某商场销售冰箱100台,该厂采用销售额与销项税额合并定价的办法,每台售价2320元,销售款已到。2.购入冰箱元器件一批,一验收入库取得增值税专用发票,其中:支付价款100000元,税款16000元。
某冰箱厂为一般纳税人,2010年10月发生以下几笔购销业务:1,向某商场销售冰箱100台,该厂采用销售额与销项税额合并定价的办法,每台售价2320元,销售已到.2.购入冰箱元器件一批,一验收入库取得增值税专用发票,其中:支付价颜100000元,税款16000元
某冰箱厂为一般纳税人,2010年10月发生以下几笔购销业务:1,向某商场销售冰箱100台,该厂采用销售额与销项税额合并定价的办法,每台售价2320元,销售已到.2.购入冰箱元器件一批,一验收入库取得增值税专用发票,其中:支付价颜100000元,税款16000元
广告业文化事业建设费(月度)申报表咋申报?
早上好!老师集团内A,B两家公司,A公司开发成果给B公司备案(由于销售要备案到B公司)现想开发加计扣除费用在A公司,要怎么做才合规?
就是公司代业主代办水费,老板娘私账垫付代办水费,找我们被挂靠方开票给了业主,现在这笔款到了能直接让被挂靠方转给我们老板娘私账吗?
公司是一般纳税人,公司固定资产下的车辆卖出,车管所开的二手车销售发票需要给我公司一份吗
老师您好!我司餐饮公司,需要将餐具租赁给另外一家公司,请问发票直接开餐具租赁费吗?还是需要附上明细
小型微利企业条件之一的“全年应纳税所得额不超过300万”,是不是就是企业年度利润总额不超过300万的意思
老师个人车主,已开租赁发票了,是不是不用申报个税了
老师,现在还能考报关员证吗
给船员的小额生日福利金,30美元,需要交个税吗
老师,我们公司原来2个股东,一个占90%,一个10%,现在减少10%的股东,变成独资企业。目前公司亏损状态,实收资本是认缴还没有实缴,请问老师,如果我们减少这一个股东,会涉及到哪些税费和问题,谢谢
是按13%算的
你好,因为根据你所给题目数据,税率应当是17%(每台销售5850元,351,000元,支付价税合计款额 11700元)。是按13%算的 那么增值税应纳税额=销项税额—进项税额=120*5850/1.13*13%—351,000—17000 请看图片,这两个地方的数据勾稽关系有错误
你好/符号是什么意思
那等于多少呢?,我不知道,就是老师给的题目
你好,/,这个就是除号的意思啊 那么增值税应纳税额=销项税额—进项税额=120*5850/1.13*13%—351,000/1.13*13%—17000=23380.53
好谢谢啦
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。