你好不可以抵扣的,做福利费需要申报个税,需要交合并到工资。
老师 公司给员工买意外险 做管理费用 福利费 取得的专票可以抵扣进项吗
公司购买的东西开增值税专票作为员工福利发放给员工,该如何做账,进项不可以抵扣是吗?要报个人所得税,是吗?那认证平台上应该怎么操作
老师,您好。公司一般纳税人,员工用公司名义买空调2350,开的专票,空调员工家用,可以抵扣吗?可以直接做成福利费吗?做福利费得不得申报个税?
公司员工每人每天有20元午餐补贴,是员工自己开发票报销,我是直接计入福利费发放,不用做进工资表缴纳个税可以吗
老师,购买奢侈品开来到公司的发票直接做到福利费可以的吗?不用交个人所得税的吧
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
是专票,不抵扣的话,可以直接做成福利费吗?不抵扣的话,税务局那里会看到有个进项票一直在哪里,没有抵扣哒。
好,你在你的增值税综合服务平台里面选择不抵扣勾选这个选项。
你好,我是说不抵扣的话,这个票一直在这里,我不做账吗?
你好,价税合计做账,然后选择不抵扣,勾选它就不会有这个发票了,你为什么要让他一直有这个发票,你最后企业注销的时候,这个发票要处理啊。
没懂。我可以抵扣了,选择进项税额转出吗?
可以的,你不嫌麻烦也可以这么做。
好的,谢谢老师
不用客气哦 工作愉快。