你好; 正常报了未开票收入和你们的 开票收入 一起 是 对的; 你去看看医保的金额 和你收款金额 同你的 收入一致吗
老师:你好,刚刚税管员打电话来说,我们药店申报的数据和医保居相差好大,因为我们药店每月刷医保不到一万元,因为我们零售的药品好多没有开发票,我就把未开发票的收入也一起申报了,是不是因为这个数据相差的原因
老师:我们是药店,个人独资企业,查账征收,现在税务搞检查,叫我们统计医保收入和非医保收入,我统计好,把表交上去,从2019年到现在没有缴纳任何税费,现在税务说我们的数据不相符,说数据很乱,要来我们药店查账,老师税务都查什么啊,就是一定要我们缴税的意思吗?她还说按照他们的数据,我们要缴很多税,我们这是一个小小的药店,真的都是亏损,店面现在都缩小了,剩下80多个平米了,店租贵,每个月店员工资付完基本就剩下几百块,有的时候2000多块,其他时候都是亏损
老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师您好,我把开错的发票分了好几个月冲红了,导致我每个月申报表和金税盘的数据不一样,我就跟税管员打电话,虽然有风险提示项,但是他都给我过了,这次是我重新把冲红的开出来了,这些我都之前上税了,现在又出现了税款,然后税管员也不知道怎么办,我就只能咨询老师,因为我也不会填,麻烦您说下,谢谢啦
王老师您好,我想请教您一个问题,我们是电子商务公司,我们财务做账目前并不是很成熟,不报税不做账,都是依靠电子表格来完成!目前,我发现在利用电子表格时工作量特别大,我每天根据出纳的日报表来做,有一个问题就是,出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去,他都是根据这些平台的收款人为依据,我这边做账做了主营业务收入贷方负数,我是依据店铺做,我们的店铺有很多,天猫,拼多多,苏宁,我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来,然后和这些外放的金额核对,对不起来就要找原因,工作量很大,所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]
生产成本核算问题:比如一个车间,涉及5道生产工序,每道领料,录入成本核算系统,这些工作都是谁负责尼?
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,这个业务需要动进销存表格吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
带着营业执照就可以去刻章了吗?还需要其他资料吗?
老师,中厨房出来菜税率多少呢
老师 看不懂余额表 有课程仔细教么
都是公司部门,为什么有的老板这么看不上财务,有些财务部门在公司做那么多事,别的部门做错事还要算到财务部门头上,这样拉偏架的公司能去吗?
这道题怎么做?可以出个详细的解题步骤吗?
老师,10.1才收到报关单,出口日期9.30的,10月申报期填未开票收入里吧?
不一致的,除了刷医保收入,还要零售收入,这个怎么和她们税务那边核对
你好; 不一致 ;去找原因。 正常的话是一致的才对。
就是医保收入和我们申报的收入一致吗?那是不是我就要按照医保收入来申报税
你好; 医保收入是 你们的一部分收入 %2B 现金或者 银行收款合计来 与你申报一致
老师:那个税管员说,她们现在在查全市的药店医保收入,从2018年-2021年的,说我们相差很大,叫我们先自查,这个要怎么查啊,是不是税务觉得我们少申报了收入,现在年底了要我们缴经营所得税
你好 ; 正常的话 你去 按照我说的 去对 ; 因为好多 药店都可以刷社保卡买药的 ; 你 应该是 有收现金或者银行支付 或者 医保卡收入 合计来报税的
是的,我就是合计来报税的,那我怎么去核对啊老师
那如果是少申报了的,要怎么办,就从新申报收入在缴税吗?
还是年终会算的时候补报
我怎么来核对,是不是到税务局拿到已经申报的数据,然后我在回公司核对,是这样吗?
你好; 挨着每个月去对 ; 你自己报了多少 ; 自己 做账做了多少。 是否有差异