你好; 正常报了未开票收入和你们的 开票收入 一起 是 对的; 你去看看医保的金额 和你收款金额 同你的 收入一致吗

老师:你好,刚刚税管员打电话来说,我们药店申报的数据和医保居相差好大,因为我们药店每月刷医保不到一万元,因为我们零售的药品好多没有开发票,我就把未开发票的收入也一起申报了,是不是因为这个数据相差的原因
老师:我们是药店,个人独资企业,查账征收,现在税务搞检查,叫我们统计医保收入和非医保收入,我统计好,把表交上去,从2019年到现在没有缴纳任何税费,现在税务说我们的数据不相符,说数据很乱,要来我们药店查账,老师税务都查什么啊,就是一定要我们缴税的意思吗?她还说按照他们的数据,我们要缴很多税,我们这是一个小小的药店,真的都是亏损,店面现在都缩小了,剩下80多个平米了,店租贵,每个月店员工资付完基本就剩下几百块,有的时候2000多块,其他时候都是亏损
老师您好,我把开错的发票分了好几个月冲红了,导致我每个月申报表和金税盘的数据不一样,我就跟税管员打电话,虽然有风险提示项,但是他都给我过了,这次是我重新把冲红的开出来了,这些我都之前上税了,现在又出现了税款,然后税管员也不知道怎么办,我就只能咨询老师,因为我也不会填,麻烦您说下,谢谢啦
王老师您好,我想请教您一个问题,我们是电子商务公司,我们财务做账目前并不是很成熟,不报税不做账,都是依靠电子表格来完成!目前,我发现在利用电子表格时工作量特别大,我每天根据出纳的日报表来做,有一个问题就是,出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去,他都是根据这些平台的收款人为依据,我这边做账做了主营业务收入贷方负数,我是依据店铺做,我们的店铺有很多,天猫,拼多多,苏宁,我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来,然后和这些外放的金额核对,对不起来就要找原因,工作量很大,所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
老师:公司今年度账是亏损的,还需要做凭证把本年利润转到利润分配科目中吗
新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
老师,我公司刚开始投入的投资款没做实收资本,做了其他应付,所以没缴印花税这个要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,老板娘说让我注意平时一些快递费用的充值,是否有重复?还有快递费,预存和发货的快递费,看是否有重复?我不太明白什么意思。这我该怎么注意?
个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
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不一致的,除了刷医保收入,还要零售收入,这个怎么和她们税务那边核对
你好; 不一致 ;去找原因。 正常的话是一致的才对。
就是医保收入和我们申报的收入一致吗?那是不是我就要按照医保收入来申报税
你好; 医保收入是 你们的一部分收入 %2B 现金或者 银行收款合计来 与你申报一致
老师:那个税管员说,她们现在在查全市的药店医保收入,从2018年-2021年的,说我们相差很大,叫我们先自查,这个要怎么查啊,是不是税务觉得我们少申报了收入,现在年底了要我们缴经营所得税
你好 ; 正常的话 你去 按照我说的 去对 ; 因为好多 药店都可以刷社保卡买药的 ; 你 应该是 有收现金或者银行支付 或者 医保卡收入 合计来报税的
是的,我就是合计来报税的,那我怎么去核对啊老师
那如果是少申报了的,要怎么办,就从新申报收入在缴税吗?
还是年终会算的时候补报
我怎么来核对,是不是到税务局拿到已经申报的数据,然后我在回公司核对,是这样吗?
你好; 挨着每个月去对 ; 你自己报了多少 ; 自己 做账做了多少。 是否有差异