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老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢

2022-11-23 22:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-23 22:21

学员你好,这种情况下红字发票进项税额转出,蓝字发票认证进项税额

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快账用户6127 追问 2022-11-24 11:02

如果进行进项税转出,如果还没有收到销售方邮寄过来的红字发票,是根据红字信息表做转出,还是说暂时没收到发票可以不做账务处理

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齐红老师 解答 2022-11-24 11:03

学员你好,暂时没收到发票可以不做账务处理

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学员你好,这种情况下红字发票进项税额转出,蓝字发票认证进项税额
2022-11-23
你好,你在12月份把费用计入,然后1月份做进项税额
2022-01-13
你好  你这个是负数发票 ? 这个是因为你们之前什么原因要开红字发票给你们的? 
2021-03-26
同学你好 这个可以的
2021-11-03
让对方再按折扣过的金额开发票过来就可以了,确实你们统计确认他们就只能全部冲
2024-04-11
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