同学你好,要看该笔费用金额大不大,如果只有几万元,建议直接调整; 借:费用 贷:其他应付款 如果金额巨大,比如有好几百万甚至几千万,建议差错更正; 借:期初未分配利润 贷:其他应付款
政府会计制度下,2019年初已经将2018年底留的其他应付款调至财政拨款结转科目,2019年用当年财政拨款支付去年的其他应付款时,预算会计如何做账? 借事业支出 贷 财政拨款收入 还是借 财政拨款结转 贷 财政拨款收入
老师,我们是财政拨款企业,购入购买固定资产: 借,其他应付款 贷,营业外收入 借,银行存款 贷,营业外收入 现在19年的计提折旧分录应该怎么做呢?
老师我想问一下年末预交电费,财务会计借:应收,贷:财政拨款收入。预算会计借:事业支出,贷:财政拨款收入。这样做分录对吗?明年财务会计冲应收借费用,预算不做账。
2020年做错一笔业务,应该 借:费用 贷:财政拨款收入,我做成了 借:其他应付款 贷:财政拨款收入,今年应该怎么做调账的分录
老师你好,我去年做错了一笔分录,基本户收到一笔其他单位转来的归还薪酬款项,正确的应该是贷应付职工薪酬,但是我贷记财政拨款收入。预算会计贷方也计财政拨款预算收入。这个今年怎么做调整呢
已过了汇算清缴,公司还能补2024年的费用发票吗
房东开了一整年的发票过来,钱要过几个月付,这分录咋做
购买场地费440万,没有发票,白条入账,每年计提摊销,汇算清缴调增,会有什么风险
房产前面拆除,在基础上重新建,在此期间需要交房产税吗?
(单选题)某项目生产经营期4年,设备原值200万元,4年后预计净残值收入40万元, 税法规定该设备折旧年限5年,税法预计净残值8万元,按直线法计提折旧,所得税税率 25项目初始垫支营运资金10万元。则该项目终结期现金流量为( )万元。 您好老师,这道题是怎么算的?
红字发票核销还有未通过核销发票,不允许清零解锁是怎么处理一下呢 是在电子税局核销吗?因为这张红字发票是跨月的,上个月已经冲红了的
你好老师,我现在用的是快账做账。我公司是新公司一般纳税人。从24年12月登记。已经用快账做了有8个月的账户,现在想做两套账计划一个内账,一个外账可以都用这个快账软件做吗?
老师,请问公司购买的艺术品可以入固定资产吗?艺术品是否允许计提折旧?
老师马上来面试,非盈利账务处理咋样的?这是垃圾回收,爱分类企业
外贸出口公司销售产品和一些检测费,是记管理费用还是记销售费用合适
老师,您说的这个期初未分配利润是企业吗,我们行政单位对应的应该是哪个科目呢
同学你好,抱歉,我不太熟悉行政单位账务处理,麻烦你找其他老师解答;