你好,同学,请问这道题是要写会计分录还是?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
是会计分录
1 借:银行存款 45200 贷:主营业务收入 40000 应交税费-应交增值税(销项税额)5200 2借:销售费用 1500 贷:银行存款 1500 3借:应收账款 67800 贷:主营业务收入 60000 应交税费-应交增值税(销项税额)7800 4借:银行存款 45200 贷:其他业务收入 40000 应交税费-应交增值税(销项税额)5200 5借:销售费用 3000 贷:银行存款 3000 6借:应收账款 67800 贷:主营业务收入 150000 应交税费-应交增值税(销项税额 19500 7借:银行存款 67800 贷:应收账款 67800
8 借:应收账款 5650 贷:其他业务收入 5000 应交税费-应交增值税(销项税额)650 9借:银行存款 5650 贷:应收账款 5650 本题主要考察 主营业务收入和其他业务收入的区别,主营业务收入科目用于公司主营的业务,如本题中公司主要生产GM,GN产品。 其他业务收入非公司主要营业的方向,如本题中材料属于产品生产的原料,不是公司主要盈利的方向。 希望对您有帮助。祝顺利!逢考必过!