你好,这个直接收到发票冲多暂估领用就可以,借生产成本 负数,贷原材料 负数
老师,我在5月暂估了一笔材料款,本月收到一张发票,打算冲回暂估的材料款,但是看5月账的时候发现我在算成本的时候领用的那批材料的金额与暂估的金额不一致,怎么办
老师好,刚开业的,生产型企业,前几个月的原材料没有发票,做的暂估,借方是每个原材料,贷方一笔暂估款,如图,每月底做暂估,月初冲回,连续3个月了,现在某一个原材料来发票了,怎么冲暂估呢
老师,我暂估了原材料,并且原材料已经被领用组成产品了。次月发票回来时,发现原材料价格比暂估价高一些,我需要做哪些账务处理呀?
上个季度结成本的时候,有一批材料票没回来用了暂估,这个月材料票回来了,发现上个季度暂估结多了,怎么冲销暂估
采购原材料暂估入库后,按暂估价入了成本,下个月,发票收到后,又冲减了暂估价,现在原材料有差异,(就是暂估入成本的比发票多了0.09)怎么调整原材料的差异呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
我多暂估了12700,借生产成本负12700,贷原材料12700,原材料有单价数量我怎么做
你好,刚开始暂估是有数量单价是吗?
是的,账上设有单价数量
你好,先冲掉暂估之后按发票做
冲成本单价是按照暂估价,还是领用材料时的价格
你好,按照暂估是的价格
我去年冲成本都是按照领用时的单价,这个怎么办
暂估数量1270单价80,领用时数量1270单价79.15,现在冲成本就是数量1270单价80,我理解的对吗
你好,同学,是的对的
老师,还有一个问题,我还暂估了另外一个原料,数量是500,领用了422,期初是有库存98,现在发票回来了,原料冲掉了,冲成本数量422还是324
你好,发票回来多少数量,对应冲减多少
就是不管有没有领用完都是这样吗
你好,因为你这个对于产品价格,对于发票冲减会好一点
暂估500,发票是472,领用422,500我都冲了,多暂估了用不上了,成本是按发票数量472冲吗,但是我只领用了422
你好,成本是对应你领用结转的
明白了,冲成本数量要按照结转数,单价要按暂估价,
你好,同学,是的对的