你好,如果不想抵扣的话,就计入到应交税费,应交增值税待认证进项税额。

请老师,帮我看看。这样业务做的有没有问题
11月,采购材料未收到发票暂估入库,12月收到增值税专用发票,实际收到发票不含税金额比暂估入库不含税金额多0.01元,请问多出来的0.01元怎能处理
定期定额的个体户需要年审吗。最近一直有人打电话让花钱年审,不懂啥意思
我是总公司,分公司欠总公司5000万往来款,然后分公司注销了,把账上剩下的4000万打给总公司,剩下的没有了,总公司该如何平账,剩下的1000万其他应收款该怎么平
麻烦问下餐饮收入报税涉及的到货物及劳务那一项吗?
我是小规模,对方开了专票,我让他们重开呢?还是收了做账,做账怎么写分录
请问老师,如果支付给个人一笔费用,个人需要净得,没有发票也不包含个税,公司该怎么处理这笔费用
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
已经认证过了
你已经认证的话就是需要抵扣的。
本月抵扣完了,本月没有销项,报表上会在期末留抵显示,然后下个月有销项,在抵扣是吗?
对,形成留抵进项税额,下个月再抵扣。