同学你好 这个是所有的单位 包含私企
员工个人手机用于公司经营业务,凭发票报销通讯费,标准内不需扣缴个人所得税,超标准部分并入工资薪金所得,扣缴个人所得税。 请问1.发票抬头必须是公司么?一般好像抬头是员工姓名或手机号码,发票可以报并所得税前扣除么? 2.标准内金额是多少,标准的制定参考的哪个文件?
根据发布的关于公务交通补贴个人所得税有关问题的公告中,企业职工 公务用车费用税前扣除标准:每人 1200 元/月;企业职工通讯费补贴税前扣除标准:每人 240 元/月,一年是17280。老师,有这样的优惠吗
公务用车标准以内可以税前扣除,标准以外要计征个人所得税,请问这个是指机关事业单位还是指所有企业
请问:《仑业所得税税前扣除凭证管理办法》中小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目的销售额不超起征点。这里的个人是仅指其他个人?还是也包括个体户(没有登记为一般纳税人的个体户)
请问老师,陕财税[2015]10号文件,自2015年1月1日起,对企业、事业单位职工取得的公车补贴收入,暂按公务费用扣除标准据实扣除,超过公务费用扣除标准的按标准扣除,超出部分按照“工资、薪金”所得项目计征个人所得税,这个条文,2024年还适用吗?
您好~想咨询下:小额零星支出的汇款用途 一般怎么写?
B公司挂靠A公司,A公司开出6个点的专票,收到B公司开的1个点普票,如何计算B公司应承担的A公司税差
出口视同内销的企业只报增值税申报表和内销申报一样对吗??还需要申报出口页面的报表吗?
老师,A委托B代理出口,出口报关是以B的名义报关出口对不,那么 B确认收入,进项发票也开给B对吗
建筑公司感谢周边村民对工程施工的帮助,买了大米,油,发放村民,应如何做分录
老师,出口许可证上的金额是货物净值,不包含报关费和货物抵达港口费,报关金额是FOB 这样可以吗?
对方公司要求每月开普票,我司是一般纲税人。可以用个体户的代开10万以下普票,不用成本票那我车上吗
老师,我司之前没有核算成本,所以委外的加工费放在制造费用里面。然后我核算成本要根据全盘给的制造费用去分摊吗?那她这委外加工费是入库的加工费吧。不是领出吧
供应商赠送一堆配件给我们,我们按正常定价报关,但是工厂不开票给我们,这种正常报关又没有进项合规吗?应该咋操作呀?
老师,一般纳税人销售干果礼盒的税率是多少?
那就是在标准以内的拿发票扣么?还是在申报个税上的专项扣除里扣?
这个要拿发票来扣的 标准以外的计入工资
那这个是指单位名下的车,或是单位租的车,还是指员工自己的车?
这个是公务车 租的或者单位名下的
那如果这个单位车也没固定给谁使用,那超过标准的要怎么处理呢?现在针对员工自己的车如果用于公务,单位给报销油费,这样可行么?
这个计入公司费用就行了 有发票就行 2.这个要有租赁费发票
那如果有租赁合同,但合同上写的是租金为0,这个是不是不可以?那就是说如果超过标准拿发票也能税前扣除呗
同学你好 这个你得税局备案的
你是说公司有租车的话得去税务局备案的,才可以呗?要不还是不能税前扣除呗
同学你好 对的 有租金的可以直接做 零租金的要税局备案 要税管员同意
那如果我这边把这些不做税前扣除,就没关系呗。
嗯 不税前扣除就没事的
那如果是正常的公司名下的车,在标准以下,是拿发票报,标准以上的话就是申报个税,如果是不固定给谁用的车,那就直接拿发票入账,也是可以税前扣除的呗?再跟你确定一下。
同学你好 对的 就是这样操作
老师,标准内的要怎么在申报个税的时候扣除啊?
标准内的不合并工资的
标准外的并入工资,明白了
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