你好 ,计入固定资产

工厂里的宿舍楼的家具(床,椅子,衣柜,桌子)总金额较大,该如何进行账务处理
1、A公司是一家高新技术企业,已生产销售货物为主,一般纳税人,2021年经营状况如下:①全年开具销售货物发票100张,合计销售金额10000万元。全年收到购进物资发票60张,合计金额6000万元,全部计入当期成本。②全年发生管理费用1050万元,其中工资400万元,福利费200万元,招待费90万元,研发费100万元(其中可加计研发费用80万元),办公费90万元,折旧费20万元,职工教育经费110万元,房产税30万元,咨询费10万元;全年发生销售费用400万元,其中工资250万,广告费30万,运输费100万,办公费20万;全年财务费用200万。全年计提并已缴纳其他税费:城建税50万,附加税、地附加合计21万元,已交印花税2万元。③根据公司相关规定,当年计提坏账准备90万,计提存货跌价准备20万。④因工艺改进处置1台2017年购进的设备,收到价款6万元。该设备账面原值20万元,预计残值5%,已计提折旧9.5万元。⑤取得子公司分红100万元,收到政府补助30万元;年底预交所得税300万元;发生行政罚款1万元;全年工资总额1300万元。⑥按公司规定,A公司一般情况下签订购销合同时
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生产和销售业务,2021年5月有关生产经营情况如下:(1)以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%;销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元、民航发展基金2000元;为庆祝劳动节,将外购的300条空调被作为福利发给职工;为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工;将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销;将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具加工厂;出租一处经营用房。已知:销售增值税税率为13%,购进航空旅客运输服务进项税额9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题:(1)计算甲公司当月销售L型办公桌增值税销项税额,并列出甲公司出租经营用房应缴纳哪些税;(2)甲公司当月取得航空运输电子客票行程单,计算准予抵扣的进项税额;(3)列出应视同销售货物征收增值税的业务。
4.计算甲企业2022年度企业所得税应纳税所得额 (四)甲公司为增值税一般纳税人,2021年5月有关经营情况如下: (1)以还本销售方式向乙办公设备租贷公司销售一批办公桌,取得含增值税销售额1 695 000元,合同约定甲公司5年后向乙退还全部货款的80%; (2)销售员工乘坐飞机出瓷,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,票价合计 87200元、民航发展基金2000 元; (3)外购 300 台空调作为职工福利;(4)委托加工实木书柜奖励员工;(5)自产会议桌交给丙家具城代销;(6)购进的机床投资给丁家具工厂;(7)出租一处经营用房。 已知:销售货物的增值税税率为13%,航空旅客运输服务适用9%的税率,取得的扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。 1.计算销售办公桌的增值税销项税 2.上列甲公司当月取得航空运输电子客票行程单,计算准予抵扣进项税额
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
还有一个问题 因为购买进口设备需要退税发生的代理费怎么进行账务处理
平台原则上一问一答,不同的问题麻烦另开一个提问的,谢谢