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2021年3月冲减2020年多计提的费用,在结账前,应该做在本年利润科目吧 借:本年利润,贷:应付职工薪酬

2021-11-26 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-26 10:13

你好,具体的是哪一个费用?

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快账用户9743 追问 2021-11-26 10:18

例如20年计提工资,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 计提多了,在21年3月冲减多计提的 是计入 借 应付职工薪酬 贷本年利润吗

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齐红老师 解答 2021-11-26 10:20

你好,借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润。

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快账用户9743 追问 2021-11-26 10:21

那什么时候计入本年利润呢

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齐红老师 解答 2021-11-26 10:24

结转本年的损益类科目,比如你的主营业务收入、主营业务成本、其他业务收入、其他业务成本、财务费用、销售费用、管理费用、营业外收支等科目。

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你好,具体的是哪一个费用?
2021-11-26
同学,你好,你借管理费用,贷应付职工薪酬,已经是分配到各部门了,发放的时候 借应付职工薪酬—年终奖 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税。
2021-03-11
你好,这个需要看几时做,要是20年这个做做这个:管理费用 贷:应付职工薪酬   要是21年做借:利润分配--未分配利润 贷:应付职工薪酬, 这个每年净利润来提前年终奖 这个方案几时出来的,上年吗,上年原则是计提到20年,
2021-05-11
同学你好 12月份没有计提的吗
2021-02-03
你好,借应付职工薪酬借管理费用负数,然后管理费用再充这个本年利润。
2024-06-19
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