嗯嗯,可以的,没问题的哈
2018年多计提的职工薪酬跨年了,前面会计没处理,2019年12月扎账处理的话,借应付职工薪酬贷以前年度损益,借以前年度损益贷利润分配未分配利润,这样处理对吗老师
去年没有计提奖金,今年补提会计分录借:以前年度损益 贷:应付职工薪酬 对吗?结转以前年度损益 借:未分配利润 贷:以前年度损益
去年做账冲销以前年度多计提的工资,直接借:应付职工薪酬,贷:利润分配-未分配利润,这样做账有没有关系的?
1月份做账的时候,发现12月份工资少计提了。现在补提,怎么做分录;是,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。借:未分配利润。贷:本年利润
是小企业会计准则,去年年度计提工资少,今年1月份实际汇款大于去年计提的,怎么做会计分录? 借:利润分配-未分配利润 贷应付职工薪酬,这样可以吗?
老师,老板从原股东转让过来的公司,账是按之前的数据接着做是吗
老师,请问下未开票收入怎么解释合理
车间员工体检办健康证,计入什么科目好
老师,建筑公司收进来的劳务发票,需要对方提供什么资料?
机场高速通行费电子普通发票的能进行进项抵扣吗
小规模纳税人,现在准备注销,账上就差暂估费用21000元,这边发票也没有,就针对这个数据,我们要补交多少的税额
朴老师,请问生产企业,既销售自己的制造的产品,又销售购入的免税产品。请问进项税额,免税的部分要全部转出吗?还是只有水电的发票进项税转出?
我们是酒店餐饮,卖给一个公司员工餐现在要求我们开票,我们应该开什么项目给对方呀?
老师,上个月我做一笔 借固定资产贷银行存款 但是这个月对方发票冲红了,我又怎么录呢?老师
老师啊,公司老板买了车,然后车上买了一个包1万元,我分录做管理费用,二级科目写啥?
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!