你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
老师你好,我们企业有台车卖了,固定资产清理的分录,借:累计折旧,固定资产清理,贷:固定资产;借:库存现金,贷固定资产清理,应交税费_销项;假如是处置损失,借:营业外支出,贷:固定资产清理,对吗
老师,我们公司计入固定资产的一辆车销售出去了,我先是做了借累计折旧,固定资产清理,贷固定资产的分录,收到钱但是比固定资产清理科目钱,我做的借银行,借营业外支出,贷固定资产清理这样做对吗?
出售固定资产,分录是 借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借库存现金 贷固定资产清理 借固定资产清理 贷应交税费 借营业外支出 贷固定资产清理 一、这样做对吗? 二、那金蝶软件利润表收入这块不会显示这笔收入了对吗?
我们公司处理固定资产卖了4850,折旧折了6270,固定资产原价是14420,请问收到出售价款是借银行4850,贷固定资产清理4850,处理固定资产是:借固定资产清理4850,累计折旧6270,营业外支出3300,贷固定资产14420吗?
请问,处置固定资产 ①借 固定资产清理 12 累计折旧 2 贷 固定资产 14 ②借银行存款 13 贷 固定资产清理 13 ③ 借固定资产清理 1 贷 营业外收入-固定资产处置收益 1 是这样做分录吗
老师 收入的确认时间的政策吗
同一个人其他应收款和其他应付款有余额,怎么才能把做分录让这个往来减少
企业汇算清缴后最终退税7272万元,应交税费科目贷方余额716万,请问该如何做会计分录
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
老师,销售亏损了我直接做营业外支出可以吗
这样也是可以的额
老师我做的分录是借累计折旧,固定资产清理,贷固定资产,然后借营业外支出,银行存款,贷固定资产清理,这个分录可以吗
您好,不行喔,需要涉及到税的呢
老师,增值税我根据什么计算呀?
根据销售出去的金额来算的呢
那这个分录就不平了呀!是要把营业外支出调高一些吗
不平的金额走资产损益
老师,我们不走资产损益,直接去营业外支出可以不
资产损益的科目基本没用过
老师?我把税款金额调到营业外支出可以吗
您好,不可以把税款金额调整到营业外支出的。不走资产损益就走营业外支出
老师,您这么说我不太明白,您说需要做销项税,我借方银行收款是一定的,不能变动,贷方固定资产清理也是固定的,但是加了销项税额贷方就多了,我是可以把所有差额都记到营业外支出吗?