同学你好 你要做退税吗
出口货物对应的进项发票怎么入账? 后面申报退税又是不是要做笔分录?还是只等收到钱再入?
外贸企业出口货物怎么做账,有形式发票和报关单,目前是暂估入库的货物,进项发票还没开,要怎么做账预处理。之后取得进项税发票时又应该怎么做账。
高校委托我司代理进口货物,我们给高校开具代理服务费发票(内销合同金额-外汇金额),没有进项票,只有形式发票,怎么确定这笔项目成本和收入,会计账务要怎么做
老师,我们公司是B类企业,国外进口一批货物,要预付美元货款,付预付款时银行要我提供形式发票或者商业发票,但我们还没有进口,没有报关,没有提单,货要50天后发货,这个形式发票怎么做呢
你好 我公司是做外贸企业的 23年12月有出口货物报关单 但没开形式发票 这个账务处理应该怎么做呢 然后当月有收到国际汇款收入 这个分录应该怎么做呢
小规模公司季度销售额超过30万的部分不管有没有利润,都需要交1%增值税,是吗?
我是小规模,9月份开了一张专票,10月份冲红了,那等于是这个月要缴增值税,这个季度我不一定会开专票,那是不是要办退税,还有别的办法吗
请问我们公司借款给另一个公司,可以直接公对公转给他吗?还是公户转给老板个人,个人在转给对方呢?
只交社保,不报个税可以吗,实发工资是0
老师 我们公司开票 给客户 1万 元 因急要回款 就收了客户9000元。余下的1000元 就不用收的了。这个分录怎么做
老师您 好,法人名下有多家独立核算的公司和个体,但实际上只有一家A公司赚钱,我能否把不赚钱的公司变更成A公司的分公司或经营部,企业所得税能否合并,这样就可以少减企业所得税?各家公司在同省不同市
老师,签订劳务合同的临时工可以申报个税的吧,我看了下
老师这个月报的平台内经营者经营异常了这种有关系吗
老师 我们公司小规模纳税人把闲置的仓库用来出租 年租金20万 开出5个点的发票 需要缴纳增值税吗 还有其他什么税种需要缴纳
请问老师,我们是劳务派遣公司。图中,派遣服务费只有200元,用人单位是工资社保➕派遣服务费一起发给我公司。开票应该怎么开呢?只需要开200元服务费,还是社保➕工资➕服务费合计金额开具?
对,之后要做退税,但现在进项发票还没来,目前预收了货款,发了一部分货,想问一下怎么做账,然后之后进项发票开进来了又该怎么做账
同学你好 暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估
暂估入库的我会做,想知道已经预收货款的根据报关单怎么做账,然后就是之后收到进项发票的时候怎么做账,办理退税的时候怎么做账,预收货款的根据报关单做账做预收货款需不需要涉及到销项税啥的
麻烦老师把这些分录都告诉一下可以吗,我想咨询一整套流程下的会计分录,要不然感觉这收费咨询不够详细,麻烦了
一、外贸公司出口退税(增值税)核算 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税) 二、外贸公司出口退税(消费税)核算 外贸公司自营出口应税消费品,应在应税消费品报关出口后向主管退税的税务机关申请退还已纳消费税。 (1)货物出口后计算应退消费税款=出口金额*消费税退税率 借:应收出口退税(消费税) 贷:主营业务成本 (2)收到退回的消费税款时 借:银行存款 贷:应收出口退税(消费税)
如果进项税发票来了之后选择退税勾选应该怎么做账,税务局说外贸企业办理退税不能勾选,直接选择退税勾选,那应该是怎么做账呢
同学你好 对 就是上面的分录
没明白,退税勾选怎么做分录,哪个是,就是不做进项税,应该怎么做
同学你好 就是我上面给你写的分录
你上面的分录,购进货物计入应交税费进项税了,那不就是抵扣了吗,我的意思是我不抵扣勾选应该怎么做,不抵扣勾选也做进项税额?我没明白你的意思,不能说一下不抵扣怎么做账吗?非让我看那个分录?
同学你好 没抵扣 你看后面的分录 外贸出口的都是这样做分录
总之就是按上面的流程就没问题对吧,不涉及到抵扣问题对吧,进项发票开了之后在办退税,就按你发的这套流程做,对吧
同学你好 是 我这个是外贸企业的出口退税分录