第一个不做处理如果没开发票 2借银行存款贷预收账款
老师您好!我是外贸企业,18年12月收到外汇折算人民币3300元,借银行存款3300,贷应收账款-某国企业3300。 19年3月同笔业务才开具出口发票3500元,借应收账款-某国企业3500,贷主营业务收入出口3500。 这个这个应收账款之间的差额怎么做会计分录
老师好,我们是外贸企业只做出口,但是有一个客户的货其中一部分要求发到上海的没有出口也没有报关,但是收到客户付的美金款,这个怎么处理呢,怎么做账报税呢
老师你好 我们是外贸公司, 工厂开的含税增值税专票, 当时货款含税,然后之后申请退税。 7月出口货物, 9月收到出口退税, 这些分录应该怎么做呢?
你好,老师。我司收到国外客户付的货款打到我司的美元账户里,但是当月没有结汇,下个月才结汇。这个业务与收到款后当天直接结汇的分录该怎么做?
我2022年12月暂估的分录是这么做的, 借:主营业务成本648596 贷:应付账款648596 .然后我2023年1月冲暂估的分录是这么做的: 借:应付账款 648596 贷:以前年度损益调整648596 根据收到票: 借:主营业务成本601250 贷:应付账款601250 老师这个分录对吗?怎么感觉不对呢,应该怎么处理,比如我暂估了648596,但是收到票只收到601250,这个应该怎么处理呢?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
因为我们是12月才收到钱的 出口是在11月份 那么期间产生的汇兑损失怎么做账呢
计入财务费用汇兑损益
那像这个分录是 借 银行存款 101,339.72 贷 预收账款 1375 财务费用汇兑损失 99964.72 这样吗
是的,差额是计入财务费用的
那应收账款最后要怎么平掉呢
确认收入就冲平了啊
1375是美金呢
你转化为人民币需要记账
比如我们就是11月份确认了收入 12月份收到货款 这两个相关的分录应该怎么写呢 麻烦您告诉我一下
11月借应收账款贷收入 12月借银行存款贷应收账款
中间产生的汇兑损益呢
我就是不太明白这中间的汇兑损益要怎么去计量
银行实际结汇收到的钱和应收账款的差额
分录怎么写呢
11月借应收账款贷收入 12月借银行存款 贷应收账款 财务费用(借方可能)
意思是我要去查一下11月份的汇率 然后按11月份的汇率计入收入 在12月份收到汇款是按照12月份的汇率收款 期间的差异计入财务费用 汇兑损益
是的,你的理解是对的
好的 谢谢
不客气麻烦给予五星好评