第一个不做处理如果没开发票 2借银行存款贷预收账款
老师您好!我是外贸企业,18年12月收到外汇折算人民币3300元,借银行存款3300,贷应收账款-某国企业3300。 19年3月同笔业务才开具出口发票3500元,借应收账款-某国企业3500,贷主营业务收入出口3500。 这个这个应收账款之间的差额怎么做会计分录
老师好,我们是外贸企业只做出口,但是有一个客户的货其中一部分要求发到上海的没有出口也没有报关,但是收到客户付的美金款,这个怎么处理呢,怎么做账报税呢
老师你好 我们是外贸公司, 工厂开的含税增值税专票, 当时货款含税,然后之后申请退税。 7月出口货物, 9月收到出口退税, 这些分录应该怎么做呢?
你好,老师。我司收到国外客户付的货款打到我司的美元账户里,但是当月没有结汇,下个月才结汇。这个业务与收到款后当天直接结汇的分录该怎么做?
我2022年12月暂估的分录是这么做的, 借:主营业务成本648596 贷:应付账款648596 .然后我2023年1月冲暂估的分录是这么做的: 借:应付账款 648596 贷:以前年度损益调整648596 根据收到票: 借:主营业务成本601250 贷:应付账款601250 老师这个分录对吗?怎么感觉不对呢,应该怎么处理,比如我暂估了648596,但是收到票只收到601250,这个应该怎么处理呢?
老师,当时买课不知道从哪里买的,也找不到客服了
请问外贸公司发货,境外收货人是香港离岸公司,香港离岸公司与国内公司签合同,最终货是发德国的,可以退税吗?国内与香港离岸公司签合同就不能退税吗?
老师您好 在测个税的时候 应该用实发工资 还是应发工资(含个人部分社保和公积金)?
帮我算下,24年8月一个557元,25年10月889元,问每个月涨幅率是多少
去年亏损,今天盈利交企业所得税吗
老师,对方公司我把抵扣的进项发票10月份红冲了。我报增值税的时候应该怎么处理
请问这个数据是按累计数据还是按季度
郭老师您好,公司注销,税务这边做了企业所得税清算后下一步做什么,上半年注销公司申报所得税汇算清缴后直接注销税务,现在不是那么操作了呢
老师您好,入库统计员目的是红冲以往年度的采购入库单,但在这之前先修改了入库单的单位和数量,之后做了单位变更的红冲说明(领导知道),没有说明数量也变了(领导不知道),然后对修改后的入库单做了退货处理,这样处理对财务人员有影响吗
怎样撤销已经红冲的发票
因为我们是12月才收到钱的 出口是在11月份 那么期间产生的汇兑损失怎么做账呢
计入财务费用汇兑损益
那像这个分录是 借 银行存款 101,339.72 贷 预收账款 1375 财务费用汇兑损失 99964.72 这样吗
是的,差额是计入财务费用的
那应收账款最后要怎么平掉呢
确认收入就冲平了啊
1375是美金呢
你转化为人民币需要记账
比如我们就是11月份确认了收入 12月份收到货款 这两个相关的分录应该怎么写呢 麻烦您告诉我一下
11月借应收账款贷收入 12月借银行存款贷应收账款
中间产生的汇兑损益呢
我就是不太明白这中间的汇兑损益要怎么去计量
银行实际结汇收到的钱和应收账款的差额
分录怎么写呢
11月借应收账款贷收入 12月借银行存款 贷应收账款 财务费用(借方可能)
意思是我要去查一下11月份的汇率 然后按11月份的汇率计入收入 在12月份收到汇款是按照12月份的汇率收款 期间的差异计入财务费用 汇兑损益
是的,你的理解是对的
好的 谢谢
不客气麻烦给予五星好评