你好!对的,你的理解很对

老师好,请教一下事业单位年末结余的会计分录,进行期间损益结转后,事业结余在贷方,接下来的分录是不是借:事业结余,贷:事业基金 对吗?
老师早上好,请问事业单位年末事业结余转事业基金的数是不是取期间损益结转后事业结余上的数?
老师好!我是事业单位的年末做财务:借:财政应返还额度贷:零余额账户,预算借:资金结存-财政返还额度贷:资金结存-零余额账户,然后第二年财政不返还,如何做分录?
老师你好,我想问一下,事业单位年末结转完成后,余额表里预算结余小计里借贷数据一致,是不是就表示把往年结转的钱花没了,再结转就没有余额了
老师刚接手了一家培训机构的账,用的会计科目有事业支出,事业收入,事业结余,事业基金,月末事业支出和事业收入都转到事业结余,年终为什么不把事业结余转到事业基金呢,而是在下年初1月借事业基金贷事业结余或相反的分录呢
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金