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老师,11月我们开具专票出去,下个月12月才能有对应的进项专票,那12月申报增值税时,12月才收到的进项,能抵扣11月的销项吗?(想确定一下,急)

2021-11-26 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-26 20:38

你好,没有进项的话,只好计算缴纳增值税的。到12月收到发票才能抵扣。

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快账用户2074 追问 2021-11-26 20:44

怎么操作呢?把11月份交的(实际可以抵扣掉的增值税)在12月份退回来?还是怎么处理??

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齐红老师 解答 2021-11-26 20:46

不能退哦,只能等到12月收到进项票之后,12️抵扣。

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你好,没有进项的话,只好计算缴纳增值税的。到12月收到发票才能抵扣。
2021-11-26
需要看你这个进项发票是几时,12月么,只有1月之前进项发票才可以抵扣12月这个销项
2019-12-30
你好去税务局申请延期缴纳
2020-12-10
你好,不能,没有办法。
2020-12-10
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
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