您好 借 管理费用1536 贷 应付职工薪酬1036+500=1536 借 应付职工薪酬1064+472=1536 贷 其他应收款472 贷 银行存款1064
老师我们有两个员工休长假了不发给他们工资了。社保给他们上他们自己出钱这个做凭证我该怎么做呢?要和正常发工资上社保的员工一起计提社保吗?我不知道该怎么办了,分录怎么写。 一月份的应发工资是109906.72.2月7号是发工资102569.71.个人社保银行扣款合计金额是7997.8.单位合计扣款是22737.72. 个税2月缴纳247.26.其中包含没有工资的两名员工的社保个人和单位部分。老师一月份我还怎么做计提分录呢?老师麻烦指导的时候把数据给我带上不然我看不明白谢谢
老师单位发工资,应发500、50扣款、50社保、实发400怎么做分录
老师好,我们单位交社保是在发工资之前,用其他应收的分录,计提,发工资,怎么做分录,麻烦详细点,个人和单位部分标注下,谢谢老师
老师,我们单位有应发工资1036、其他补助500、代扣社保472、实发工资1064、这个怎么做分录谢谢
老师 在其他单位交过社保的人在我们单位上班 给他发工资 怎么交个税?谢谢老师!
小规模纳税人每个月需要申报什么?
老师这个是货拉拉的凭证可以抵扣吗?没有发票只有这个?
车间的改建,工程量不大,需要找有纸质的建筑公司么?还有需要监理吗?
老师,我们公司是三个股东,那么我们实收资本是不是应该有三个明细科目,实收资本——张三,是这样吗
老师这个可以作为报销凭证吗?
老师 交增值税 附加税 怎么做分录
请问买材料的时候材料款1000,进项税130:进项没认证进这笔分录怎样做? 然后认证的时候进项税时怎样做分录? 销售商品时2000,销项税260,银行支付货款,怎样做分录 跨月交增值税时:按上面2笔进项抵销项,不够银行支付,怎样做分录。 请详细写分笔分录(不要简写),谢谢
股份公司累积投票制的第二条内容是啥意思
老师,6月份进项不够,7月份现在的进项可以抵扣6月份的吗
6月份汇算清缴的时候有30多元的退税退到银行卡上,这笔钱怎么做账?
那老师单位缴纳社保不做了?
老师,代扣社保472已经扣了,怎么还有其他应收款
这个是扣款的分录啊 从工资里面扣除
单位社保要单独计提
老师实习生怎么做工资分录谢谢
实习生开劳务费发票么
不开,没发票
那您跟单位员工工资一样计提
幼儿园特长老师工资怎么弄
幼儿园特长老师工资不是跟一般老师工资一样计提吗?