你好,固定资产项目计300万
老师,我现在建8月帐作为9月期初数,公司成立几年了,之前没建帐,但固定资产,累计折旧有购买来的累计数,货币资金有余额,应付应收有累计应收应付多少的数,存货有所有存货的数,然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数,这是资产负债表有的数哦,但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数?I 还有利润表收入,成本,费用只有8月的数,这两个报表这么取数对吗?利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样,要怎么取数?
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,但是生成的报表里面,这7000没有在利润表反应,因为我在账上是平进平出,没有利润,税金支出是亏损的。请问该如何处理?
固定资产里面有一套房300W 首付100W 按揭200W;做资产负责表的时候 这个应该如何操作?购置固定资产应该是支付多少 我做内帐资产负债表
老师你好,我现在接了一个公司的内账,这个公司是2022年6月份办理的营业执照,前半年没有任何票据,更没有建账,我现在要求从2023年2月1日开始重新建账,我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了,包括实收资本,现在问题是:我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平,请问应该怎样做?资产少30万,请问这个30万计入到什么科目比较合适?后期应该怎样调整?
本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产,但本月并未认证抵扣发票进项,做了一笔分录,借:固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷:预付账款,但在做资产负债表时,应交税费的贷方出现了负数,我是需要做一笔分录转到其他流动资产的借方,那后面我需要抵扣这一笔进项税额该怎么做分录呢,先转出然后怎么做呢?
你好,老师,正常的是每个月只需要月末结转损益,只有年底的时候结转本年利润?
老师,我司这次发放工资,有员工提出个税专项扣除没有扣到位,我本人的也发现那个住房租赁租金那里也是没有扣到位?在深圳,这是什么原因?
你好老师,我们是个个人独资企业,销售的是豆芽,开票的时候是开成免税还是1%呀
老师,请问一下个体给贸易公司开票,有没有风险
我7月升为一般纳税人,升为一般纳税人之前我补开了前期小规模期间的销售发票,开的一个点和三个点的发票,现在我又要开13个点专票可以吗
老师,请问一下个体经营者报的是个人经营所得,不用报个税对吗,那如果底下的员工报不报个税哇
老师,报完税后,从系统哪里看有没有扣税,查看报了哪些税
老师,同一批产品,客户要求在一张发票上分别写在三个表格里分成三份,合同是不是也要保持一致
老师,报完税后,从系统哪里看有没有扣税,查看报了哪些税
老师,物业行业的会计好做吗
怎么做分录
借固定资产300 贷银行存款 100长期应付款200