最终是以审核价,也就是240万元入固定资产。
非房地产开发公司,自建自营项目,共建3个建筑物如图片中。已知计在建工程,完工后计固定资产或投资性房地产。 会计核算具体分录和数字. 1. 总用地面积90253.24平米,金额9000万元 :借无形资产 9000万元 贷 银行存款9000万元 按50年摊销 ,但是上面建筑物有3个,摊销额应分别计入这3个建筑物里,这个思路✓吗?分摊这折旧是按什么方法? 2这3个建筑物在核算时在建工程时需要用图片哪些数据?
我公司2017年承建教学楼,工程总造价100万,当年己竣工验收,当年政策财政局按工程总造价的2%奖励补贴农民工社保,2017年我公司申请,2021年到账,我公司并开具了普通发票,存入专用账户,只能用为农民工缴纳五险一金用,我做分录如下: 收到劳保费时: 借:银行存款20万 贷:应交税费-应交销项税1.65万 贷:递延收益18.35万 下个月缴纳社保时计提 借:递延收益18.35万 贷:应付职工薪酬18.35 缴纳时 借:合同履约成本18.35万 贷:应付职工薪酬18.35万 请问,我公司申报纳税是在基本户缴纳,这笔劳保费存入专户有20万,递延收益有18.35万,结平递延收益18.35万后,多出的1.65万要继续作为农民工缴纳五险一金,这1.65万该如何入账???如何出分录???
请问学校改造工程已竣工结算,但是学校财政直付工程款是200万,列入在建工程科目。本工程合同价是230万,工程公司送审价是250万,财政审核价是240万,现要入固定资产,要按哪个金额入固定资产?如何记分录?
请问学校改造工程已竣工结算,但是实际还欠部分工程款未付清,实际入帐在建工程科目的数额与财政审核价相差200万元。要按财政审核价入固定资产吗?差额未付清部分要怎么记分录?
学校改造工程已竣工决算,以决算价入固定资产。但是还有300万元的工程款未付,记在其他应付款中。现在要学校先付100万元的工程款,但是要先挂着,等上级拨款。现在要怎么记分录?
老师好!我公司新买一台油电混合车,车款151800,厂补8000,实际车款是143800,车贷12万,付首付款是151800-120000=31800,付新车上牌等费用是1610,请问老师这笔分录怎么做?谢谢!
跨月冲红发票 9月重新开出,10月会进项税额转出吗,具体步骤怎么申报
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请问一下老师,1.产假工资怎么算,2.生育津贴什么时候可以申请
老师,请问公司轿车时间长了报废处理,会计核鼻分录?需要哪些资料?
宋生老师你在吗 咨询个问题
如果车辆经销商A公司,将车卖给中间商B公司11万,B公司又将车卖给C公司(最终客户)13W,最后是按照最终价格13万来计算购置税的吗,经销商待办的车辆购置税发票纳税人是C公司么
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怎么记分录?与在建工程差额部分又怎么办?
这是需要开具发票列支固定资产的,就是说施工企业最终是按240万元开具发票,按240万元取得工程施工的建设款的。
但是差额部分没有经过我们学校的帐
是不是直接对方开具发票给财政局了?
应该是。那要怎么记分录
你收到发票的金额入固定资产。直接按你付款的金额、以及发票的金额入固定资产。
那就是按在建工程200万入固定资产?
你这时,不急于转固定资产,需要对方开具发票处理。
另外,在建工程还有一些前期费用,和工程款合计大约是230万,也一起转固定资产吗?前期费用财政是没有审核进去的,财政审核价不用管了是吗?
你是说财政审核后,以后还是会再开发票,金额与财政审核价相等的吗?但是现在制度规定已竣工验收使用就要入固定资产了,更何况我们已经结算了,要我们年底入固定资产。
等财政审核终结后,对方开具发票后,再处理。
可是财政已审核完毕了。我现在能不能先把在建工程转固定资产再说。
你这个发票都没有收齐,暂时不转固定资产
发票没收齐,财政可以先审核的吗?你是说财政还欠工程公司的钱,还需再开发票来是吗?
财务审核,是做财政工程决算的审核,与有没有发票无关。最后是按审核的决算价开具发票的。 是先审核,最后按审核价开具发票
那最终是要按审核价入固定资产的是吗?入固定资产要附工程决算书吗?还要附什么吗?
直接按开具发票的金额入固定资产,没有发票入了固定资产也没有用,无法在税前列支。
那入固定资产要附工程决算书吗?还要附什么吗?
直接可以附最后的决算意见书的复印件