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请问预存返现,比如存1000元钱留着买货物,商家立马返200现金,分录怎么写,涉及的税费怎么处理,开什么票?另外消费满1000返现金200又怎么处理账务?

2021-11-28 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-28 12:16

你好 借 银行存款 1000 销售费用 200 贷 预收账款 1200 实际消费时再开发票

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快账用户3698 追问 2021-11-28 12:22

满500返200购物券呢?

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齐红老师 解答 2021-11-28 12:34

你好,是一样的分录。

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快账用户3698 追问 2021-11-28 14:50

客户存了1000我们给客户返现200,那么预收款应该还是1000呀,那200已经给了客户,客户实际只存了1000,借银行存款1000销售费用200贷预收账款1000 银行存款200 老师,如果按我这样写是对的,那我应该分开写两个分录还是写一起,可是不是说不能坐支吗?

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齐红老师 解答 2021-11-28 14:52

你好,你们的预收应该是1200,因为你们的负债是1200 ,银行存款在贷方200,你们实际并没有支付银行存款的哦!

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快账用户3698 追问 2021-11-28 14:55

老师,我们负债是1200 可是客户下次消费,他不能按预收账款1200消费呀,因为他只存了1000,所以我看不懂预收写成1200什么意思

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齐红老师 解答 2021-11-28 14:58

你好,这个返现200,不是给冲的卡里吗?是直接给的现金吗?

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快账用户3698 追问 2021-11-28 15:12

是的,给的现金,给的现金需要分开这分录吗

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齐红老师 解答 2021-11-28 15:14

你好,是的,那就需要分开做分录。

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你好 借 银行存款 1000 销售费用 200 贷 预收账款 1200 实际消费时再开发票
2021-11-28
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2020-12-09
1,借,应收账款234 贷,主营业务收入200 应交税费34 借,主营业务成本160 贷,库存商品160 借,银行存款200-2+34 财务费用2 贷,应收账款234 借,银行存款800 贷,主营业务收入800÷1.13 应交税费,增值税800÷1.13×13% 增值税,销项-60 所得税,利润×25%
2022-06-21
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