你好,这个分录是 借:预付账款 贷 银行存款 同时计提 借:管理费用——福利费 贷 预付账款

老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师,一般我们公司支付上个月车间电费及员工宿舍电费,房租是支付当月的,怎么做会计分录呢?
请问一下老师,公司租赁宿舍每月租金2000,收取员工1600,收到租赁发票要怎么做会计分录?
当月预付了一年员工宿舍房租,收到发票,请问当月计提分录如何做?
请问,餐饮公司提前付3个月员工宿舍房租,并收到发票,怎么做账,求完整分录
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
不用做长期待摊费用,和应付职工薪酬这两个科目吗?
不用做,你这个没有必要的。
不用分摊每月的福利费吗?那什么情况下应该用长期待摊费用?
抱歉我刚才看错了,少了一步分录,把职工薪酬要做进去,意思就 预付账款 贷 银行存款 然后 借:管理费用 贷 应付职工薪酬 最后是 借:应付职工薪酬 贷 预付账款 长期待摊费用是为了分摊一些装修款等大额款项用的
长期待摊费用 和 预付账款——待摊费用,这两个科目应该怎么区分使用?
预付账款就是针对一些货款,或小额款项使用,长期待摊费用一般都是要摊销三年以上的,比如大额装修费,大额设计费。
如果需要先行计提当月费用,但还未收到发票,也未付钱,贷方应该什么科目?
其他应付款或应付账款