你好,这个分录是 借:预付账款 贷 银行存款 同时计提 借:管理费用——福利费 贷 预付账款
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师,一般我们公司支付上个月车间电费及员工宿舍电费,房租是支付当月的,怎么做会计分录呢?
请问一下老师,公司租赁宿舍每月租金2000,收取员工1600,收到租赁发票要怎么做会计分录?
当月预付了一年员工宿舍房租,收到发票,请问当月计提分录如何做?
请问,餐饮公司提前付3个月员工宿舍房租,并收到发票,怎么做账,求完整分录
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
不用做长期待摊费用,和应付职工薪酬这两个科目吗?
不用做,你这个没有必要的。
不用分摊每月的福利费吗?那什么情况下应该用长期待摊费用?
抱歉我刚才看错了,少了一步分录,把职工薪酬要做进去,意思就 预付账款 贷 银行存款 然后 借:管理费用 贷 应付职工薪酬 最后是 借:应付职工薪酬 贷 预付账款 长期待摊费用是为了分摊一些装修款等大额款项用的
长期待摊费用 和 预付账款——待摊费用,这两个科目应该怎么区分使用?
预付账款就是针对一些货款,或小额款项使用,长期待摊费用一般都是要摊销三年以上的,比如大额装修费,大额设计费。
如果需要先行计提当月费用,但还未收到发票,也未付钱,贷方应该什么科目?
其他应付款或应付账款