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当月预付了一年员工宿舍房租,收到发票,请问当月计提分录如何做?

2021-11-28 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-28 14:22

你好,这个分录是 借:预付账款 贷 银行存款 同时计提 借:管理费用——福利费 贷 预付账款

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快账用户5785 追问 2021-11-28 14:23

不用做长期待摊费用,和应付职工薪酬这两个科目吗?

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齐红老师 解答 2021-11-28 14:26

不用做,你这个没有必要的。

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快账用户5785 追问 2021-11-28 14:29

不用分摊每月的福利费吗?那什么情况下应该用长期待摊费用?

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齐红老师 解答 2021-11-28 14:33

抱歉我刚才看错了,少了一步分录,把职工薪酬要做进去,意思就 预付账款 贷 银行存款   然后  借:管理费用  贷 应付职工薪酬  最后是 借:应付职工薪酬   贷 预付账款    长期待摊费用是为了分摊一些装修款等大额款项用的

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快账用户5785 追问 2021-11-28 14:37

长期待摊费用 和 预付账款——待摊费用,这两个科目应该怎么区分使用?

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齐红老师 解答 2021-11-28 14:38

预付账款就是针对一些货款,或小额款项使用,长期待摊费用一般都是要摊销三年以上的,比如大额装修费,大额设计费。

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快账用户5785 追问 2021-11-28 14:47

如果需要先行计提当月费用,但还未收到发票,也未付钱,贷方应该什么科目?

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齐红老师 解答 2021-11-28 14:58

其他应付款或应付账款

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你好,这个分录是 借:预付账款 贷 银行存款 同时计提 借:管理费用——福利费 贷 预付账款
2021-11-28
借:预付账款 贷:银行存款
2021-12-20
你好,借预付账款贷银行存款从今年一月份开始分摊,借管理费用贷预付账款。
2022-04-12
您好,借管理费用等科目,贷其他应付款
2023-03-14
你好,如果是支付了,借预付账款贷,银行存款按月分摊,借管理费用贷,预付账款没有发票正常。
2021-11-25
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