你好 6月正常计提房租 借:成本费用 贷:预付账款 收到发票后 把发票附在之前的凭证后面即可
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师好 ,请问一下公司买了一套家具,款项是3月支付的,发票和家具是6月份送到公司的,3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借:预付账款 贷:银行存款,如果没有设预付账款科目是不是应该是借:应付账款 贷:银行存款 6月份收货及发票时借:固定资产 贷:预付账款或者应付账款,7月份计提折旧时借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
华发公司20x9年7月发生下列经济业务:(1)8日,将上月已预收货款的产品发出,价款50000;(2)12日,销售产品200000其中160000元于本日收到存人银行,30000元已于6月28日预收,余下10000将于9月收回;(3)16日,收到6月份提供劳务的收入款10000元存人银行:(4)19日,预收A公司购货款60000元存人银行,下月交货;(5)21日,用银行存款支付第二季度(4月至6月)房租45000元;(6)23日,公司修理设备,发生费用10000元,8月3日支付给修理单位;(7)25日,用银行存款支付上月份借款利息1000元;(8)28日,用银行存款支付下半年的房租6000(其中本月应分担1000元;(9)30日,用银行存款支付当月水电费40000元;(10)31日,分担年初已付款的保险费2000元;(11)31日,销售产品,售价130000元,款已存入银行。要求:分别按收付实现制和权责发生制计算华发公司7月份的收入、费用,
老师,7月份购汇从公司人民币账户汇出境外美公司的服务费,当时对方开了形式发票 ,但12月财务才收到,7月分录,借预付账款-服务费,贷银行存款-人民币账户,12月收到发票时分录怎么写,多谢
老师,个人代开劳务发票公司代扣个人所得税,由公司交,怎么账务处理
总公司是中型企业的一般纳税人,分公司注册成小规模公司,附加税和企业所得税还能享受减半的优惠吗
什么时候的交易费用计入?长投初始投资成本呢?
老师,请问法人在公司没有工资,交社保的话费用怎么分摊?还是全部由公司承担?
老师,帮我看一下这道题分录写的对不对,采购原材料一批,材料不含税价款为500,000元,增值税进项税额65,000元,价税合计565,000元。采购方已通过预付账款支付162,500元,剩余款项402,500元以银行存款转账结清。截至交易完成日,该批材料尚未验收入库。
老师您好,我想问下就是我有预缴的增值税,我现在的情况是我把预缴的增值税申报完,然后申报本地的增值税,然后进项抵扣完,然后这个税款,就不是我的进项减去销项的数字,我想问下这个金额对不上是不是跟预缴有关系
2024年申报主营业务成本和取得发票不一致要补票有日期限制吗?
老师,请问404题选项B,计入其他综合收益的不是还有其他债权投资么,他的汇兑差异不是计入财务费用么,为什么选项b是对的呢
抵扣发票要重新打印装订吗
工商年报的从业人数,我按12月的,就是一人,然后前面11个月有几个月3人,有几个月2人,社保2个人买。取几人
老师 ,前面6月份预付10000里还含有保证金3000元,当时没看合同不知道有保证金,在6月没做账,在7月份时才看到7月份开的收据和合同,那么7月份这笔保证金如何做账写分录呢?
是不是凭借收据做分录: 借:其他应收款-保证金 贷:预付账款-A公司
是的!你的理解正确!