您好 借:应收利息 借方蓝字 借:财务费用 借方红字

公司借款给个人,当月应收未收到利息,如何做分录
请问公司给个人借款,当月应收未收的利息,如何做会计分录
请问公司收到利息收入如何做会计分录?
老师,请问我公司给别的公司借款收到的利息如何做会计分录?盼赐教
老师请问股东从公司借款在当年内未还,也未用作公司经营业务使用,这笔款算作他当年个人股利分红,会计分录如何做?
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
老师好,我们公司开回来一堆来路不明的固定资产的发票,要怎么做才会没有风险呢
企业所得税怎么计算缴纳?
小规模纳税人年开票超120万,会怎么样
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
你好,老师,本月销售商品50400元,商品成本是29028元。借:应收帐款50400,贷:主营业务收入50400。借:主营业务成本29028,借:商品进销售差价21372,贷:库存商品50400.是这样做吗?
请问销售商品没有销项税额么