你好。是代开的人交的,也就是你

老师,你好,我单位是劳务公司要给对方去税务代开劳务发票(我们自己没有开票系统),我们主要是给对方做外墙维修,那个货物应税劳务名称应该怎么填写
老师好,收到一张代开的劳务发票,我们是付款方 公司,收款人是个人,那么是哪方申报个税,是我们帮对方申报代扣代缴个税 还是 对方个人自己去申报 还是都可以
老师您好:假如我去邮政给对方公司代开劳务发票,后续个税是我自己交还是由对方公司交?
老师好!我代开劳务发票给对方公司,当时交了个税,对方公司不用再申报其他的了吧?
个人做账,对方发了1200得费用,是对方公司按劳务报酬给我申报,还是我自己税务局代开发票
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作学习顺利。
老师不好意思啊!又想起一个问题,那我这10万能不能享受5000的免税额度啊?
没有了,那个是一个起征点,超过的话就是全部交了
那10万我得交多少个税老师?
如果是劳务的话,属于劳务报酬所得,预扣个税=100000*(1-20%)*40%-7000=25000,这个只是预扣,你年度如果有正常工资薪金的话还可以退
意思是说如果有工资薪金加上这10万没超过12万就可以退税?
嗯对,因为我刚才算的肯定多,到时候一退其实就没多少了