同学,你好 你们是虚开的,还是真实业务?
老师,税务局通知我们收的一家外省的公司开的三张发票异常,但我们只入账了2张发票,找不到第三张发票,税务局让拿相关凭证去税局调整,改怎么办呢?发票开的是会议费,
老师,公司现在收到业务员报销的一张发票,发票内容是会议费,发票已经做账,但是这笔费用的实际情况是给业务员的团建费,现在税务局查到这个发票是虚开的,我们公司怎样写情况说明给税务局呢
老师,公司现在收到业务员报销的一张发票,发票内容是会议费,发票已经做账,但是这笔费用的实际情况是给业务员的团建费,现在税务局查到这个发票是虚开的,我们公司怎样写情况说明给税务局呢
我们有个装修工程,然后对方公司去税务局代开的专票,只给我了一张发票联,购买方记账凭证,专票不是要给我抵扣联和发票联吗,为啥只给我的是第三联
老师,你好,今天税局通知我们收到的一张发票有问题,对方公司虚开发票,没交税款,让我们去情况说明,我们现在还能查询到这张发票是正常的,怎么回事呢
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
是真实业务,是我们领导去外地的商务费用,但当时是领导的司机垫付的钱,我们钱是直接打到这个司机卡上的。
同学,你好 税务局现在是什么意思?是让你们证明业务真实,还是直接补缴纳税款
税局让我们带上相关凭证过去,再看下如何调整。如果发票有问题,我们又联系不上对方补开发票,我们是不是要着补缴税款或罚款了?我们该怎么应对呢?
同学,你好 是的,你需要提供证据证明这项业务是真的 比如领导的出差证明
老师,还有个问题就是我们是集团公司,董事长和领导及司机出差开的这个会议费发票是下面的一个公司,这个公司的法人又是另一个人,没有去出差,但和董事长是堂兄弟的关系,一般都是集团把投资款打到一个人卡上,再从这人卡上打到下面的这个公司。当时报销走的OA流程,有集团的很多领导审批,然后只有这个流程和两张发票及付款给司机的银行凭证做附件,我们做账做的管理费用,不知道这些流程有没有风险,感觉税务局要是一一问,不知道是否该如实回答,怕牵扯太多,我又只做了他们家三个月的会计,情况都不太了解,怕搞错事情了,老师,有什么好的建议吗?
同学,你好 这个账是你做的吗?你现在还在做吗? 按照你知道的事实回答
老师,发票是19年的问题了,账不是我做的,我刚来三个月,我兼职做的他们家近几个月的账,主要是在集团公司上班,这个公司在项目上,目前这个公司没啥业务了,就一些日常报销,但目前又只能我去处理这个事情
同学,你好 你就照实说
老师,我还有什么需要注意的吗?经验不足,感觉好慌
同学,你好 税务局查到有问题,一般就是有问题了 你只能配合调查
嗯嗯,肯定得配合了,谢谢老师。
不客气,祝工作顺利!