咨询
Q

请问暂估成本的会计分录如何做,比如这个月暂估,下个月收到发票冲红 两笔分录

2021-11-28 22:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-28 22:12

同学好 暂估时 借原材料 贷 应付账款(暂估)下月红字做相同分录

头像
快账用户8865 追问 2021-11-28 22:30

也就是分录一样,就是用红字做区分

头像
快账用户8865 追问 2021-11-28 22:31

如果是给对方钱了,但是对方没有开发票这种情况,我这个月成本可以先入账吗?怎么做分录

头像
齐红老师 解答 2021-11-28 22:56

可以入成本,入成本时就是出库了多少就出库多少 借 生产成本 贷原材料

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学好 暂估时 借原材料 贷 应付账款(暂估)下月红字做相同分录
2021-11-28
现在取得发票 借:应付暂估       增值税-进项 贷:应付账款-供应商
2025-05-06
你好 之前暂估怎么做的
2021-12-26
您好,这个月红冲的话,因为没有跨年,所以直接做反向就行,然后这个月就是   借 库存商品  应交税费 贷  银行存款
2023-06-05
借,管理费用 工资 贷应付职工薪酬-工资 下个月发放 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款
2022-09-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×