同学好 暂估时 借原材料 贷 应付账款(暂估)下月红字做相同分录

12月份暂估成本 到清算之前拿到发票 这个两次的会计分录如何处理 谢谢!
请问暂估成本的会计分录如何做,比如这个月暂估,下个月收到发票冲红 两笔分录
老师,如果想暂估下三个月的管理费用-员工工资,会计分录该如何写呢?下个月发工资的时候冲掉这笔暂估,分录又该如何写呢?
2022年暂估时做的分录是借:库存商品,贷:应付账款—暂估,同时结转了成本,2023年3月收到的发票,请问下跨年红冲暂估分录怎么做?
上个月主营业务成本暂估,这个月如何红冲,这个月收到发票及付款了又怎么做账,这两个分录怎么写
您好老师现在注销的流程是什么?
老师,有没有企业所得税核定征收的条文呢
新办企业是小规模纳税人期间取得专票未取得收入转为一般纳税人可以抵扣吗
老师算利润润率(利润-成本)这个成本有销管财,包含税金及附加、投资收益、营业外支出这些费用吗
公司一个员工,因为个人银行卡被冻结,工资不能转到自己卡里,这个员工买社保,交个税,工资能转到自己亲戚卡里吗
请问搬运装卸费专票税率是多少
收回委托加工物资直接出售的而且在当期就直接卖掉了那么给受托方的消费税为什么不可以计入税金及附加啊这样不是结果一样吗也不会有什么影响啊
创建账套,这个属于什么行业呢?我从快账上没找到合适的所属行业
石家庄现在小规模能核定征收吗?
转让股票金融商品,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。若销售额出现正负差,可在同一会计年度内相抵,有一个极端例子想请教,如果1月份收益100万,交了六万增值税,2月份股票亏损100万,全年无其他业务,那既然正负差全年内可抵,那么一月份交的6万元年底可以申请退增值税还是
也就是分录一样,就是用红字做区分
如果是给对方钱了,但是对方没有开发票这种情况,我这个月成本可以先入账吗?怎么做分录
可以入成本,入成本时就是出库了多少就出库多少 借 生产成本 贷原材料