国债利息收入40万元免征 会计利润9600%2B400%2B100-5000-200-800-600-2000-200-160=1140 福利费1200*14%=168,168-180=-12调增12万, 工会经费=1200*2%=24,24-30=-6,调增6万 职工教育经费1200*8%=96万 应缴企业所得税=1140%2B6%2B12-40=1118*15%=167.7
某企业为国家重点扶持的科技型中小型企业,2019年取得主营业务收入9600万元、其他业务收入400万元、投资收益100万元,发生主营业务成本5000万元、其他业务成本200万元、税金及附加800万元,管理费用600万元,销售费用2000万元,财务费用200万元,营业外支出160万元。(1)实发工资1200万元,职工公费经费30万元,职工福利费180万元,职工教育经费32万元。(2)公司取得的投资收益中包括国债利息收入40万元。要求:计算该企业2019年度应缴纳的企业所得税。
某企业2019年取得销售收入5600万元,发生销售成本4000万元,其他业务收入800万元,其他业务成本694万元,取得国债的利息收入40万元,缴纳非增值税税金及附加300万元;销售费用200万元,管理费用280万元(其中业务招待费28万元、新产品研发费用60万元),财务费用200万元(向非金融机构借款200万元,支付年利息费用18万元,金融企业同期同类年利息率为6%)营业外收入100万元,营业外支出250万元(含公益性捐款38万元),计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费7万元、发生职工福利费35万元、发生职工教育经费28万元。要求:计算该企业2019年应纳的企业所得税。
某企业2019年取得销售收入5600万元,发生销售成本4000万元,其他业务收入800万元,其他业务成本694万元,取得国债的利息收入40万元,缴纳非增值税税金及附加300万元;销售费用200万元,管理费用280万元(其中业务招待费28万元、新产品研发费用60万元),财务费用200万元(向非金融机构借款200万元,支付年利息费用18万元,金融企业同期同类年利息率为6%)营业外收入100万元,营业外支出250万元(含公益性捐款38万元),计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费7万元、发生职工福利费35万元、发生职工教育经费28万元。要求:计算该企业2019年应纳的企业所得税。
2 某工业企业为居民企业,某年发生经营业务如下:主营业务收入为5600万元,主管业务成本 4000万元,其他业务收入800万元,其他业务成本60万元,投资收益40万元,属于购买国债的利息收入,税金及附加300万元,管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用为60万元,业务招待费用70万元,财务费用200万元,取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元,取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中公益性捐赠为38万元)。要求:计算该企业当年应纳的企业所得税。
戊食品制造企业2021年度取得主营业务收入5600万元,其他业务收入3000万元,营业外收入1200万元,投资收益800万元,发生主营业务成本24000万元,其他业务成本1400万元,营业外支出1300万元,税金及附加4500万元,管理费用5000万元,销售费用1200万元,财务费用1100万元。当年发生的相关业务如下:广告费支出9500万元,业务招待费支出500万元,实发工资5000万元,其中,为本企业残疾职工所发工资为100万元,拨缴职工工会经费110万元,发生职工福利费750万元,职工教育经费140万元,企业取得的投资收益中包括国债利息收入100万元,其他相关资料:各项扣除项目均已取得有效凭证,相关优惠已办理必要手续。 要求:根据上述资料,回答下列问题,如有计算需计算出合计数。 (1)计算广告费支出应调整
老师,子女教育专项扣除申报方式是选年度自行申报还是通过扣缴义务人申报,个人独资申报经营所得
老师 小规模3%的进项发票可以抵扣吗
老师,比如买砖实际的价格是0.305元,但是我想要求对方按0.42元每块开票。买了50000块砖。3%的税率,需要付多少税款?
老师 小规模3%的进项发票可以抵扣吗
老师,签订提供服务的合同,需要缴纳印花税吗?
老师 小规模3%的进项发票可以抵扣吗
老师:老板名下多个公司,其中一个一直没有建账,只有一个法人每月交一下社保,几个月偶然一笔进销业务的那种,其他没有员工及任何费用,现在老板让建账,我将上月末的几个银行账户余额录入本月期初,往来没有数据提供没有记账,也没有固定资产,本月只有一笔交纳社保业务,就这几笔分录,这样月末可以直接结账吗?
老师晚上好,请问苏州园区对于文化创意税是免税的,是否有政策文书呢?
电子口岸卡办理需要多久
小规模纳税人期间开了一张发票,后面转为一般纳税人,现在发现发票开错了,还能在一般纳税人期间,开1个点的发票吗