利润总额=5600-4000%2B800-694%2B40-300-200-280-200%2B100-250=616 业务招待费扣除限额1=28*60%=16.8.扣除限额2=5600*0.5%=28.调增=28-16.8=11.2 向非金融机构借款利息限额=200*6%=12,调增6 公益性捐款限额=616*12%=73.92,工会经费扣除限额=300*2%=6,调增1,职工福利费扣除限额=300*14%=42,调增7.职教费限额=300*8%=24,调增4 计算该企业2019年应纳的企业所得税=(616-40%2B11.2-60*75%%2B6%2B1%2B7%2B4)*25%

某企业2019年取得销售收入5600万元,发生销售成本4000万元,其他业务收入800万元,其他业务成本694万元,取得国债的利息收入40万元,缴纳非增值税税金及附加300万元;销售费用200万元,管理费用280万元(其中业务招待费28万元、新产品研发费用60万元),财务费用200万元(向非金融机构借款200万元,支付年利息费用18万元,金融企业同期同类年利息率为6%)营业外收入100万元,营业外支出250万元(含公益性捐款38万元),计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费7万元、发生职工福利费35万元、发生职工教育经费28万元。要求:计算该企业2019年应纳的企业所得税。
某企业2019年取得销售收入5600万元,发生销售成本4000万元,其他业务收入800万元,其他业务成本694万元,取得国债的利息收入40万元,缴纳非增值税税金及附加300万元;销售费用200万元,管理费用280万元(其中业务招待费28万元、新产品研发费用60万元),财务费用200万元(向非金融机构借款200万元,支付年利息费用18万元,金融企业同期同类年利息率为6%)营业外收入100万元,营业外支出250万元(含公益性捐款38万元),计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费7万元、发生职工福利费35万元、发生职工教育经费28万元。要求:计算该企业2019年应纳的企业所得税。
某工业企业为居民企业,2021年发生经营业务如下:↓全年取得产品销售收入为5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳税金及附加300万元;发生的管理费用760万元,其中新技术的研九开发贵用方万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元;取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。↓要求:计算该企业2021年应纳的企业所得税。
1.甲企业为居民企业,本年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入5000万元。(2)发生产品销售成本3000万元。(3)发生销售费用800万元(其中广告费和业务宣传费600万元)、管理费用500万元(其中业务招待费30万元)、财务费用80万元。(4)发生销售税金180万元(含增值税130万元)(5)取得营业外收入100万元、营业外支出60万元(含公益性捐款50万元,支付谁收滞纳金8万元)(6)计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费8万元,发生职工福利费40万元,发生职工教育经费25万元。要求:计算甲企业本年的应纳企业所得税。
1.甲企业为居民企业,本年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入5000万元。(2)发生产品销售成本3000万元。(3)发生销售费用800万元(其中广告费和业务宣传费600万元)、管理费用500万元(其中业务招待费30万元)、财务费用80万元。(4)发生销售税金180万元(含增值税130万元)(5)取得营业外收入100万元、营业外支出60万元(含公益性捐款50万元,支付谁收滞纳金8万元)(6)计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费8万元,发生职工福利费40万元,发生职工教育经费25万元。要求:计算甲企业本年的应纳企业所得税。
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
老师,公司章程的电子档,可以在国家信息公示系统里面下载打印出来么,不需要盖章的
请问公司把不用的车租给了别的公司,怎么给他开发票呢。公司是没有租赁这个经营范围的
老师,您好!医药公司(贸易)型的,正常的资产负债率是多少比较安全
长期待摊费用,本月摊销还是次月
老师,我们公司注销清算期,报表里银行存款还有余额,其他应付款(之前老板支付工资款)还有余额,可以借其他应付款 待银行存款 吗这样操作可以吗?
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了