您好,增值税税率是6%的
老师,我们是餐饮行业,根据规定我们的进项税额每个月可以加计抵减10%.老师,如果我们没有产生增值税,那加计抵减的这部分可以做留底吧?
老师,我餐饮业问下我们增值税的税点是多少,我只是销项减进项,加计抵减数来交
老师 我们成功申请了进项税额加计抵减 请问老师 我月末结转的时候可以把抵减的税额直接加上进项税额 就是应缴增值税额 还是要做计算加计抵减和抵减应交增值税额的两个分录呢 老师
老师我们9月的进项大于销项的话申报和做账应该怎么操作呀?我们还有加计抵减。如果销项是6243,进项是6289,加计抵减*10%就是629,那就是应交增值税就是-674,附加税-80,合计就是多755,那就是说我们这个月可以不用交税吧!
老师帮我看下应交增值税那列是销项税额减进项税额减留抵税额。所缺进项是怎么算来的????
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
工商年报的统计事项怎么填呢?
汇算清缴,财务费用,利息收入是否可以以负数形式填写在利息收支一栏?
老师,应收账款和其他应付款可以长期挂账吗?有风险吗
工商注册资本10万,但是报表上显示25万.这样会有什么风险
@董孝彬老师你好,请问在线吗
哦哦对哦,进项只是做抵减
嗯,就像是哪个只是抵减销项税额的。
如果按照可以抵减再交怎么换算交税大概几个点
这个得需要看你的绩效税额有多少,才能决定交多少税。
绩效税额怎么算的
进项税额=销项税额-进项税额计算的
比如销项5万,进项2万,这样交3万,没进项交5万。这样差不多交2个多点是这样算吗
对的,没错就是这个意思
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。