同学你好 对的 这个可以用预付
老师好 我们是市政园林工程 刚换了一个软件 现在是新增加会计科目 我就想问问应收 应付 预收预付 其他应收款 其他应付款 这几个科目 还用在项目里边核算吗
你好,我们付给百货公司几十万,对方开了预付卡的开票明细给我们,我们一次性付给他,请问我转账摘要写预付款比较好,还是采购款比较好?
老师您好,请问预付账款科目下面核算的只是采购预付吗?我们除了采购预付外还有很对其他预付?请问其他预付怎么核算?
老师,请问,建筑公司,用预付账款,不是说。往来账款4个科目,最好,用2个。预付账款对应哪个科目,我要付其他公司的货款,借什么贷,银行存款
请问老师,我们预付给加油站的加油卡,是在哪个科目的? 有的说做预付账款,有的做其他应收款,具体是做在哪个科目比较好?
现在需要注册资金公示,但是没有实缴完 ,现在能公示吗?
卖方开给买房增值税专用发票数电票,买方已经认证抵扣了,卖方需要买方配合开红字发票冲销才能作废专票吗?
新来会计报个税的时候按扣除个人社保后的工资给员工工报个税了,现在报9月所得税时,填报应付职工薪酬实际支付的工资金额和报个税的工资金额不符,这个怎么处理?
数电票为什么不能红冲只能作废?税务局这样做是为了规避什么风险
生产包装箱的企业 开发票纸制品原纸属于哪个商品编码?
我公司给个人支付了一笔劳务费,这个个人去税务局开具发票,结果只给我传回一张他个人的完税证明,并没有开具发票。是否可以让这个人再去税务局开具一张发票?,还是他取得了这张完税证明就不能开发票了,只能选其还是两者可以兼有。
老师,本年利润-利润分配借方正数金额和贷方负数金额就是表示从公司成立至今累计亏损吗?
你好老师请看看这个是9月的应交税费明细,6%的技术相关的进项很零星,3317.97就是相关的水、电、差旅费等,我这里还有一张公司购买 汽车的专票税额40587.61没有抵扣过,我可以直接用这张发票作进项抵扣吗?
老师 公司账套是2023年21月建成的,现在做账系统里的期初数 其他应付款被误操作了,其他应付款多出650000元,现在能改吗
企业修车,印花税报哪一项
是不是要设置三级科目?采购预付,和其他预付?
嗯 这个根据你们的需要了