你好! 实在找不到原因做到营业外收支里面。
中途建账,对于已完工工地,还有一些应付款没有确认,所以建账时期初应付款没有登记,为了试算平衡,所以登记在未分配利润中,现在产生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度损益调整,贷:应付账款, 然后借:未分配利润,贷:以前年度损益,但是发现这两步综合就是:借:未分配利润,贷:应付账款,那么现在我公司实实在在付款了,我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款,综合又得借:未分配利润,贷:银行存款?还是说要分开登,体现出来呢
你好老师,起初建账的时候借贷不平衡,放到未分配利润来进行调账,现在实在找不到原因了,未分配利润挂了很大额现在要怎么处理
老师你好,我期初建账时,科目余额有的没整全,后期通过未分配利润科目调整的,那我现在利润表未分配利润加上负债表期初未分配利润,不等于我负债表期末未分配利润了,怎么能让他相等了啊
请问老师,21年的时候把应付账款直接调账到本年利润了,现在要怎么把本年利润调到未分配里面呢,因为本年当时调账时候本年利润亏损金额减少了,但是未分配利润里面金额还一直在增加亏损,现在要怎么调回来呢
公司2021年开,好几年了,会计一直没做成本核算,未分配利润不准确。 现在要做电脑账,截止到2025年1月31号,银行存款余额,原材料,库存商品,周转材料,应收应付,短期借款,余额都对。要把账做平,是不是只有调未分配利润,了。原来的未分配利润加或减现在试算平衡差额
我司是小规模,开具3个点专票,票面上的税额是5827.5元,月末计提增值税,金额也是5827.5,但是下个月缴税的时候,划款是5827.56,多了6分钱,现在账上应交税费未交增值税借方挂着6分钱,怎么办,怎么处理,
老师,我们是建筑行业。资产负债表项目存货中包括工程施工还有原材料,还包括哪些科目?我按明细账把原材料和工程施工加起来还不够存货的金额
老师,研发费用加计扣除的那部份费用要做账吗
老师,整理凭证的时候,下面的附件比如收据,发票,银行回单有没有规定的顺序,怎么排比较合理
老师,企业所得税季度申报表上填写的人数,是不是要跟个数系统的人数一样啊?
老师您好,我没做过建筑行业,朋友做代账的,就写了她代账的建筑行业,因为没有深耕,面试的时候讲不出来,老师能说一下建筑行业遇到的哪些比较棘手的问题吗?
请问A,B两家公司同个法人,是属于关联企业吗?A借款给B公司挂其他应付款要交增值税吗?或者A投资B70%股份,这样俩家之间无息借款不交增值税什是吗?
公司的装修费用怎么做账
合同的标题(抬头)是写供方还是需方,还是都行?
老师您好,这个月申报季度利润表,本期金额是4-6月的金额合计,本年累计金额是1-6月金额合计对吗?
好的谢谢老师
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!