你好! 实在找不到原因做到营业外收支里面。
中途建账,对于已完工工地,还有一些应付款没有确认,所以建账时期初应付款没有登记,为了试算平衡,所以登记在未分配利润中,现在产生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度损益调整,贷:应付账款, 然后借:未分配利润,贷:以前年度损益,但是发现这两步综合就是:借:未分配利润,贷:应付账款,那么现在我公司实实在在付款了,我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款,综合又得借:未分配利润,贷:银行存款?还是说要分开登,体现出来呢
你好老师,起初建账的时候借贷不平衡,放到未分配利润来进行调账,现在实在找不到原因了,未分配利润挂了很大额现在要怎么处理
老师你好,我期初建账时,科目余额有的没整全,后期通过未分配利润科目调整的,那我现在利润表未分配利润加上负债表期初未分配利润,不等于我负债表期末未分配利润了,怎么能让他相等了啊
请问老师,21年的时候把应付账款直接调账到本年利润了,现在要怎么把本年利润调到未分配里面呢,因为本年当时调账时候本年利润亏损金额减少了,但是未分配利润里面金额还一直在增加亏损,现在要怎么调回来呢
公司2021年开,好几年了,会计一直没做成本核算,未分配利润不准确。 现在要做电脑账,截止到2025年1月31号,银行存款余额,原材料,库存商品,周转材料,应收应付,短期借款,余额都对。要把账做平,是不是只有调未分配利润,了。原来的未分配利润加或减现在试算平衡差额
老师您好,我申请出口退税时,需要填写汇率管理,请问我8月出口是以人民币结算的,我天的币种是人民币吗?然后汇率100对吗?还是填1? 汇率单位是100,
老师,请问公司装修花了15万,需要计入长期待摊费用每月摊销嘛?可不可以一次性计入管理费用
请问老师,一般纳税人小微企业在日常的进项发票的获取中为什么总要给开票方支付税点,这个税点最终以什么方式回来?还是说纯亏?
老师,小规模销售达500万转一般纳税人,如9月总销480万,那申请10月转一般纳税人也是可以的吧?
老师 7月买了个水泵4200 我做的分录是借固定资产3716.81 待认证进项税款 483.19 贷银行存款 4200 但是8月份 退回去了水泵 然后重新买了一个水泵跟上次型号不一样,这个7月份的哪个购买水泵怎么冲分录?
50万的实收资本13万原股东卖给新股东,然后新股东给公司打款13万,怎么冲50万啊,如何入账,是不是缺什么
老师,之前出库给客户的产品,因某种原因不再收歌,我司领导己签字,也没有给客户开发票,这种情况账务怎么处理更合理
50万实缴,13万转让,账上如何入账,现在有13万的银行入账
收到装修发票,包工包料的,发票内容有门,窗,刷墙之类的如何入账
我这里有一家小规模公司:4月、5月份的库存商品忘记入账了,现在我可以反结账,再重新入这个库存的吗?有影响的吗?第二季度已经报税了。
好的谢谢老师
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!