你好 全额认证 多的转出来
老师请问 开的增值税专用发票上金额比实际支付金额多几毛钱,报销时按实际支付金额填写报销,认证抵扣时按增值税专用发票上金额认证抵扣行吗?
老师,我想问问 关于 差旅报销,发票金额 跟实际报销金额 不一致的问题。如果 发票金额 大于 实际报销 金额,比如发票金额900 实际报销(根据公司差旅报销标准,不得超过800),那么 月底做进项认证的时候 认证金额900,还有做100对应的进项税额的进项转出 是吧?
个人报销,无发票,使用别的专票替代报销,该张专票金额比实际报销的金额多,我发票认证的时候 多的这笔税额怎么处理
申报的销项税额比实际认证发票金额多1分钱,如何账务处理?
报销的时候没有发票,找替票代替,替票金额比较大,做账的时候按替票金额做,还是按实际报销金额做?如果按替票金额报的话,一般多转的钱怎么处理?
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
多的怎么转
你好 填写表二转出来的
您是说,我天蝎增值税申报表,附表二那个表格是吗?手动填写在哪个栏次?
手动填写进项转出其他。