你好,你是一般纳税人的吗?你计提的分录是借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税吗?
如果10月计提税费的时候,少计提了1块,缴纳的时候多缴了,请问分录要怎么写
如果10月计提增值税税费的时候,少计提了1块,11月缴纳的时候比计提多缴了1块,请问11月分录要怎么写
我们小规模的,11月增值税100,附加税12,到12月缴纳银行112,问11月的时候怎么计提
老师您好: 1-小规模纳税人需要计提增值税吗?比如10月份缴纳上季度增值税的时候,需要计提吗?计提动作什么时候做? 2-10月份缴纳上季度增值税和附加税的时候 怎么做计提?分录怎么做?
如果在12月计提工资的时候少计提了金额,那么在次年1月会计分录怎么填写?
不是这意思
我们发票加起来的金额是10157.76,实际缴纳是要交10157.77。那么缴纳时分录要怎么写
你好,这个是四舍五入的差异吗?
是因为这个
你好,借营业外支出贷应交税费。
摘要要怎么写
调整四舍五入的增值税。
老师,请问可以详细一点吗
缴纳的时候是怎么做分录
借营业外支出贷应交税费未交增值税0.01。 借应交税费,未交增值税,贷银行存款。