你好; 这个送给老师的;需要视同销售处理的; 借管理费用 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;
学校餐厅赠送给老师的餐卡分录怎么做
老师好,一个餐饮业,给几个学校送餐,核算出总的成本,有好几个学校,怎么核算具体每个学校的成本呢?谢谢
老师好,餐饮业成本核算,给几个学校送餐,成本分析怎么做呢?有熟悉餐饮业成本的老师吗?谢谢
老师,培训学校老师充饭卡赠送的值,该怎样做分录?
公司在某餐厅办的储值卡,预存10000赠送我们2000,赠送的我们公司怎么做分录(我们是客户不是餐饮公司,是付款方)
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗