你好 是哪个做错了吗 ?
老师,请问下增值税申报收入与企业所得税申报收入不一致咋办,增值税申报表里有保本型理财收益
老师,我想问一下,建筑企业,20年申报所得税汇算清缴时候,数据与账面不符,账上少了成本,现在要补成本,但是没有发票,今年开,我要怎么做,可以先暂估入账吗?
我想请教一下:我公司是人力资源公司,企业所得税申报表的收入、成本是否与财务报表的利润表一致吗?
老师,我想问一下,就是我们是做做账收入与成本与税务申报收入成本不一致,企业所得税申报的时候怎么办
老师您好!我9月提交企业所得税申报表时,是在沒结账的情况下申报的,现在导致财务报表申报的营业务收入,营业成本,利润总额与企业所得税申报数据不一致,而所得税已经缴纳完税款了不能修改了,请问我现在该怎么处理
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
不是,是会计上跟税务上确认收入与成本的方式不同
您好。您好,没有做错,可以有差异您好,没有做错,可以有差异。
可以有差异啊, 那到时候填写财务报表,上面的收入成本与所得税申报的对不上怎么办
比如视同销售的差异是可以的。
老师有没有税务跟会计的差异计入递延所得税上面的
你好,有这种情况的。
那这个账怎么做,就是最后利润会有差异,导致资产负债表也不同
所得税的收入是按月确认。
这是什么鬼
。请把你的业务描述完整,具体分析你单位业务。请把你的业务描述完整,具体分析你单位业务。
我只是给你举的差异的例子。我只是给你举的差异的例子。