你好,合法的呢,要销售具体的货物,还要有合同,有打款明细就行的
老板有两家公司,一家广州的,一家深圳的,两家公司不是集团公司,因为广州的公司账户上没钱了,老板让我从深圳的公司账户上转一万到广州公司的公账,但是让我两家公司互相给对方公司开发票,想知道这是合法的吗?要怎么操作合法,谢谢
两个老板新开的一家公司, 但是银行对公账户里没有钱(没有实缴), 然后呢,做了一笔 业务, 我们公司属于采购方, 有一家公司(对方让我们采购, 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购,而是老板先个人垫资,然后跟这家(对方)公司签了合同,开票了。 这家公司(对方)马上走对公账户打款给我们对公账户采购款,这样做有问题吗? 会计分录怎么写?
老师,我们有两家公司,一家是深圳的,一家是香港贸易公司,公司名字一样,后缀不一样,深圳的是xxx有限公司,香港的是xxx股份有限公司,我是负责深圳的,我的问题是,我们跟一个客户交易,我不清楚对方是哪里的,但是他给我付了货款,美元到我们香港公司,这钱结汇后好像最终是进深圳公司公账吧,我们没有开票,这个是根据无票收入交税吗?还是说,这笔钱,是香港公司的,跟我们深圳没有关系,
一家服装销售企业,有一家总公司在广州,底下有深圳分公司,上海分公司,北京分公司三家分公司,,总公司作为对外客户签合同和收款,,分公司销售时收钱直接进广州总公司账户,,但是分公司商场销售服装面对个人,有时需要开发票,以分公司的名义开,所有的流水都是进总公司,,现在问题分公司在深圳,北京,上海需要怎么做账,是否需要单独做账报税,总公司这账务又应该怎么处理,怎么进行日常的做账报税
我公司老板有两家公司,办公区域和人员都公用,一家公司是另一家的供应商,老板想让公共费用合理的分配到两家公司,想请教怎么分比较合理 ,作为供应商的这家公司没有做税务登记,再税务上不存在问题,主要是内部想要合理合理分摊
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
那为什么要互相开发票呢?按道理应该只要广州公司给深圳公司开发票吧
那是你们想少交点税吧,看你们自己安排的呢