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别人在我们仓库代加工,我们要收代加工费用,但是这笔钱还没有收到?月底了,我应该怎么做分录处理呢

2021-11-30 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 15:41

你好,你开了发票没有收到,借应收账款贷主营业务收入应交税费。

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快账用户4928 追问 2021-11-30 15:42

我们这个不开具发票 也不用涉及税费问题

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:46

你好,对方不是公户支付吗?

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快账用户4928 追问 2021-11-30 15:57

不走对公账户 支付

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齐红老师 解答 2021-11-30 15:59

你好那你外帐就不用做。

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快账用户4928 追问 2021-11-30 15:59

需要做内帐

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齐红老师 解答 2021-11-30 16:02

借应收账款贷主营业务收入。

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2023-08-29
你好,如果5万只是你们代收代付借,收款借银行存款贷其他应付款,付款借其他应付款贷银行存款
2024-10-07
你好,你们如果独立核算是计入其他应付款。
2024-10-07
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2022-07-07
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2024-08-05
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