充值卡销售,多少元送100元,决定你的账务处理

我们给别人开了电子普通发票,我们是个体工商户餐饮行业的,开的金额含税是500的,客户是会员卡充值,我们赠送了一百金额,怎么做分录
我们是个体工商户餐饮行业的,会员卡充值一千送两百,怎么做分录,开了电子普通发票的
我们是个体工商户餐饮行业,客人吃的饭,原价263元,有一个一元妙龄鸽,减了47元,实际收了客户216元钱,我们开票了216的电子普通发票给客户,这个怎么写分录呢,
老师,我们是餐饮行业的个体工商户,我们的客户每次会员卡充值,比如一千,我们送了两百,就是1200,开了电子普通发票,一千,我们应该怎么做账呢?他只充了还没有消费的
我们公司从外面A公司采购了一台照度计赠送给B客户,A公司给我们开具发票,不含税金额5000元,税额650元,我们赠送给B客户,我们没有开具发票给B客户,请问这个分录该怎么做呢?请老师写出分录后面带有数字的那种,谢谢啦
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
老师,你好,请问我是生产型企业,出口不退税,发票开税是0还是免税,谢谢
请问我们录凭证的单据是怎么做的?
分录怎么写呢???
借:应收账款——充值卡销售 贷:主营业务收入 贷:应交税纲——应交增值税(销项税额)
那一百计入哪里去了???
100元,在购买时,计入了销售费用——业务宣传费 借:银行存款 A 借:销售费用——业务宣传费 100 贷:应收账款——充值卡销售 A%2B100
啥意思没有看懂,你说应收账款那个是600是的吗??
假定收银行存款1000元,表示1000元送100元的业务,分录就是: 借:银行存款 1000 借:销售费用——业务宣传费 100 贷:应收账款——充值卡销售 1100
问题是那一百是送的,怎么是应收账款600呢?那以后岂不是多问人家要了一百,这一百不是我们赠送的吗?
按税法规定就是视同销售需要征收增值税的。
你把完整的分录写好发给我,就是五百充了送一百这个
一、假定收银行存款500元,表示500元送100元的业务,分录就是: 借:银行存款 600 借:销售费用——业务宣传费 100 贷:应收账款——充值卡销售 500 二、消费时,消费了500元,分录是: 借:应收账款——充值卡销售 500 贷:主营业务收入 471.70 贷:应交税纲——应交增值税(销项税额)28.30 备注:消费卡上还剩下100元,就是600-500=100元。
备注写哪里去???
备注是让你了解最终的结果的。
你看我做的分录对吗?有一百不平,咋办呢???
100元,是别人充值卡里面还有可以消费的金额100元
那怎么写分录呢
没有消费就不用写分录,就是在“应收账款——充值卡销售”科目余额里面。
你把完整的分录给我写出来吧
一、假定收银行存款500元,表示500元送100元的业务,分录就是: 借:银行存款 600 借:销售费用——业务宣传费 100 贷:应收账款——充值卡销售 500 二、消费时,消费了500元,分录是: 借:应收账款——充值卡销售 500 贷:主营业务收入 471.70 贷:应交税纲——应交增值税(销项税额)28.30 备注:消费卡上还剩下100元,就是600-500=100元。 这个就是无整的分录