你好,会计分录是 借:制造费用 88750 管理费用 15417 贷 累计折旧
1月26日,计提折旧104167元,其中,生产车间固定资产计提折旧88750元,厂部固定资产计提折旧15417元。 会计分录
计提本月固定资产折旧15500元,其中生产车间固定资产计提折旧10000元,行政管理部门计提折旧5500元。(会计分录。)
计提固定资产折旧费2100元其中管理部门固定资产折旧费600元生产车间固定资产折旧费1500元会计分录
计提本月固定资产折旧6400元。其中车间固定资产折旧5400元。厂部固定资产折旧1000元,做会计分录。
本月计提固定资产折旧共800元,其中生产车间折旧600元,厂部折旧200元。编制会计分录
老师,我公司是一般纳税人,对方公司要求税点要加钱,3%是普票(另加3个点),13%是专票(另加10个点),按那个比较好
其他应付款太多怎么平账
个体工商户开票金额由原来30万元申请到80万税务上有什么变化吗
老师,我申请增加开票额度。肇庆合同超时未确认。如何处理
老师只有销售票,客户都是几个月或年底结账,要怎么写分录
老师,对方给自己是不是只要开过发票不管专票普票,就可以在电子税务局查到,不用挨个找对方要发票了吧?
老师,去年的发票今年直接入账当期费用可以吗?金额是44万
请问暂估主营业务成本的分录怎么做
老师,我司有两个子公司,股权投资,暂不涉及三个主体之间债权债务往来,请老师详解,帮我讲解计算合并报表三个主表数据是否是直接汇总相加即可?,谢谢
我们是啤酒批发零售个体工商户,定期定额征收增值税的,供应商给我们的客户有些促销返利费用,每个月将这部分费用返到我们经销商系统里边的折扣池里边,我们从他们那里采购货物就抵扣我们的采购成本,我要求打单员按发票上折扣后金额入账,但是业务部门说要按他们提供的固定成本价入库,但是固定成本价与我们收到的发票折扣后金额有差异,并且很大,但是业务部门和老板说不用管,这样造成应付账款对不上也不用管,我就发了一个文字说明到财务群,以后这些问题财务不做解释