你好,可以挂预付账款

老师 去年暂估了工程款50万,今年还未收到发票,但付了工程款20万,这个要怎么入账?
公司建造办公楼,前期支付的工程款200万,后续收到专用发票100万,其余未收到,工程未完工,不想挂预付账款,直接入在建工程暂估入账的话这个分录要怎么处理呢?
工程公司,2021年12月开了一笔工程40万,以开票确认收入,当月暂估了成本5万票,发票2022年1月到,到了2月,又有一张成本票回来,12万,但是我在去年没有暂估这12万,这个怎么做分录?
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
我在去年年底的时候,做了工程施工暂估,会计分录是,借:工程施工-暂估 200万,贷:应付账款-暂估 200万,结转成本,借:主营业务成本-工程 200万,贷:工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊
那等发票来了才能:借:应付账款 贷:应付账款,借:应付账款 贷:银行存款
那下个月做:借;应付账款 贷;应付账款;借:应付账款 贷:预付账款 是么?
你好,发票来了,冲红之前暂估的分录,然后贷方是预付账款,银行贷款(剩余的款)
那借:什么;贷:预付账款
你好,借方就是工程款
可是工程款已经在去年暂估后转入资产了,不能在计入工程款了
你好,你收到发票后,需要做冲红暂估分录,在做分录时,把应付账款改成预付账款。
你好,付款20万也是预付,后面尾款的话,直接是借预付账款,贷银行存款