同学你好 计入营业外收支就行
固定资产处置收入6万现金,固定资产残值只有2万,差额部分如何做分录?
固定资产处置收入6万,如何做账务处理,先做借:固定资产清理6万,贷:固定资产6万; 借:银行存款6万,贷:固定资产清理5万,应交税金1万 借:固定资产清理1万,贷:营业外收入1万 这样对吗?
情况1 固定资产原值2万,累计折旧2万,没有残值。如果处理的话 是不是就 借累计折旧 贷固定资产-原值。 情况2如果固定资产原值2万,累计折旧1.5万,残值5千,已折旧完毕 处理时 是不是借 累计折旧1.5 固定资产清理5千 贷 固定资产2万 (没有收入,当垃圾丢了) 以上分录是这样做吗?
账上固定资产净值150万,处置固定资产收入130万,分路怎么做?
固定资产折旧完,如果固定资产处置了,账务处理是, 借:固定资产清理(残值部分), 累计折旧, 贷:固定资产。 同时, 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理。那买了的收入怎么做
老师,平台的收入,我可以按扣除佣金实际到账的金额确认收入吗
老师,一般纳税人收到一张专票:广告发布费,可以认证抵扣吗?广告发布费计入哪个会计科目的二级明细?
劳务报酬不能取得对方的发票该如何处理
(1-1%)^4–1计算方法步骤
公司和主播签订直播合同,每个月支付主播相应的保底收益,这部分会计如何入账,入账原始凭证需要什么
公司属于人力资源安保公司,有一些物业小区项目的保安就是公司招聘的人员,他们的工资怎么核酸?通过应付职工薪酬吗?人数很多100多。这样会影响残保金人数吧?可不可以直接入成本?不通过应付职工薪酬?
老师好,这个月退了个24年度的个人所得税我这样做分录您看对吗?借银行存款贷应交税费_所得税
我们物业公司代收水费,有业主要发票,这怎么办
老师,我公司去年交了企业所得税,汇算清缴时显示退税,我公司不想退,为什么在纳税调整明细表里调时显示不用退,一填主表里还是要退税,这样只调主表行吗
老师你好 我们有个固定资产3月就使用了,但是业务人员5月才把单子拿过来入账,我录入卡片使用日期应该选什么时候呢