你好 ; 是的。 没有作废就得按月来做账的; 没有红冲先就 根据开票情况做账的 ; 2. 你是一般纳税人 还是小规模 ; 正常和你 红冲后的 发票一起做红冲分录

我们是小规模纳税人,上个月客户把开错的发票寄回来忘记作废了,这个月开了销方红字发票,我开的蓝字负数发票需要给客户寄过去吗
你好,我上个月开的发票开错了,忘记作废了,也没给对方寄过去,这个月初一发现,做了红冲,我是需要把开错的和红冲一起做账吗,还是蓝字开错的上个月做账,红冲这个月做账这个月抵扣下个月的用于2.蓝字发票和红冲发票的二三联我需要怎么处理
你好,我上个月开错了个发票,忘记作废了,又重新开了个正确的,错误的也没给对方寄过去,只寄过正确的了,这月初一我发现没作废,就开了个红字发票,对方可以抵扣我上个月开错的的那个发票吗,在抵扣勾选里,我应该再做什么
当月发票开错,当月就开了红字冲销,这个开错的发票和红字发票还需要做账么
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请问老师:D级纳税人因法之名下存在非正常户而被限制增加开票额度,若处理好解除为正常户,当月可以申请增加额度吗?
一般纳税人
那也就是,蓝字发票我先做上个月的账,红字发票做这个月的账
那我两种发票的二三联呢,和作废发票放一起还是有别的用处啊
你好 1. 是的 。 2. 你红冲的时候才做红冲分录处理 。 作废 跨月了不存在作废了。 只能做红冲哈
那蓝字和红字发票的二三联还有用吗
你好;放着 和你红字发票一起做红冲分录
就是说我这个月要把蓝字发票的二三联和红字发票的一二三联放一起附到这个月的红冲账后面是吗
你好; 是的。 就可以 这样处理的