你好 ; 是的。 没有作废就得按月来做账的; 没有红冲先就 根据开票情况做账的 ; 2. 你是一般纳税人 还是小规模 ; 正常和你 红冲后的 发票一起做红冲分录
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
一般纳税人
那也就是,蓝字发票我先做上个月的账,红字发票做这个月的账
那我两种发票的二三联呢,和作废发票放一起还是有别的用处啊
你好 1. 是的 。 2. 你红冲的时候才做红冲分录处理 。 作废 跨月了不存在作废了。 只能做红冲哈
那蓝字和红字发票的二三联还有用吗
你好;放着 和你红字发票一起做红冲分录
就是说我这个月要把蓝字发票的二三联和红字发票的一二三联放一起附到这个月的红冲账后面是吗
你好; 是的。 就可以 这样处理的