借:原材料 100000,应交税费—应交增值税—进项税 13000,贷:银行存款 113000 借:在途物资 200000,应交税费—应交增值税—进项税 26000,贷:应付票据 226000 借:在途物资 20000,应交税费—应交增值税—进项税 2600,贷:银行存款 22600

1、购入甲材料一批,价款为100000元,增值税税 率为13%,税额为13000元,全部款项已用银行存款 支付,材料已验收入库。 2、购入乙材料一批,增值税专用发票注明的价款为 200000元,增值税额为26000元,企业开出商业承 兑汇票一张,票面金额为226000元,材料尚在运输 途中。 3、从佳能公司购入甲材料1000千克,每千克买价20 元,增值税2600元,货款由银行存款支付,材料尚 未运到。
2-2编制会计分录――采购业务长城公司2019年12月发生以下采购业务:1.购入甲材料2000千克,单价10元/千克,计买价20000元、增值税税额2600元,货款以银行存款支付。同时以银行存款支付运杂费500元、增值税税额45元,但材料尚未收到。2.购入乙材料1500千克,单价12元/千克,计买价18000元、增值税税额2340元,公司开出并承兑商业承兑汇票一张,材料尚未验收入库。3.收到甲、乙两种材料并验收入库,结转该批材料的采购成本。
增值税税率为16%。公司发生下列业务:(1)购入甲材料4000千克单价20元乙材料5000千克单价24元丙材料2000千克单价50元款项全部通过银行支付,材料尚未收到(2)用现金4400元支付上述材料的运杂费(3)上述材料验收入库,计算并结转材料的实际成本(4)购入丙材料一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税进项税额8000元,材料验收入库。同日企业开出并承兑面值为58000元、期限三个月的商业汇票一张,抵付货款(5)购入乙材料2000千克,单价30元,运杂费500元,增值税进项税额9600元,验收入库时发现损耗20千克,经查系运输途中合理损耗,款项未付(6)用银行存款10000元预付胜利工厂订购价材料款(7)以前已预付货款的丙材料本月到货,增值税专用发票注明价款70000元,增值税进项税额11200元,原预付款80000元,不足款项通过银行付清,入库
例:F公司购入甲材料一批,增值税专用发票列明材料单价为10元/千克,共购入1000千克,总价款为10000元,增值税1300元,对方代垫运杂费200元。企业通过银行支付全部款项11500元。●甲材料计划成本为11元/千克,材料已全部到货并验收入库。
材料采购业务1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100000元,增值税13000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付。材料已运达并入库。5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80000元,增值税10400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗