你好,收回的部分计入其他业务收入。

老师好,我们是生产制造业。因厂房面积大,就转租一部分给别的公司。租期为1.1日-12.31日。 租金是一年130800含税,他1.10号已经一次给齐了。我给他一次开了租金专票。 1.请问,我收到租金的分录怎么做? 2.需要把租金收入按月分摊吗?
老师,你好,请教一下,我们公司租的厂房,分租了部分出去,我们开了专票,请问下,怎么做账?这个收到的租金还是交给了出租方的,因为出租方给我们开了发票,我们分租部分出去,对方也要我们开票,我们开了,但这个账应该不是其他业务收入吧,因为这个租金,我们还是给了出租方,等于是把收到的发票,开了部分给别人
老师:请问我们公司租了一套厂房,因为厂房过大,又转租一部份出去给A公司,我们支付第四季度租金30万,但是要从A公司收回8万,请问这个要怎么样做分录
你好,老师,请问下,我们公司租了个人几亩土地,一年大概有十多万,用来建设再生资源回收打包厂,但是个人不开发票给我们,而且我们付的租金是从公账上转的,请问这个改要怎么处理了
老师,请问一下我们转房租给另一个公司代支付房租,另外人家的押金是23万,我们以8万元代替这23万押金,等于我们后面这个8万元押金是收不回来的,这样子这个费用我怎么做分录
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
支付的时候是借预付账款,贷银行存款,一个季度的,要不要每个月计提?计提的时候怎么样写分录
您好,按月计提房租就可以。
我知道按月计提,怎么写分录
你好!借制造费用房租,贷预付账款