你好,收回的部分计入其他业务收入。
老师好,我们是生产制造业。因厂房面积大,就转租一部分给别的公司。租期为1.1日-12.31日。 租金是一年130800含税,他1.10号已经一次给齐了。我给他一次开了租金专票。 1.请问,我收到租金的分录怎么做? 2.需要把租金收入按月分摊吗?
老师,你好,请教一下,我们公司租的厂房,分租了部分出去,我们开了专票,请问下,怎么做账?这个收到的租金还是交给了出租方的,因为出租方给我们开了发票,我们分租部分出去,对方也要我们开票,我们开了,但这个账应该不是其他业务收入吧,因为这个租金,我们还是给了出租方,等于是把收到的发票,开了部分给别人
老师:请问我们公司租了一套厂房,因为厂房过大,又转租一部份出去给A公司,我们支付第四季度租金30万,但是要从A公司收回8万,请问这个要怎么样做分录
你好,老师,请问下,我们公司租了个人几亩土地,一年大概有十多万,用来建设再生资源回收打包厂,但是个人不开发票给我们,而且我们付的租金是从公账上转的,请问这个改要怎么处理了
老师,请问一下我们转房租给另一个公司代支付房租,另外人家的押金是23万,我们以8万元代替这23万押金,等于我们后面这个8万元押金是收不回来的,这样子这个费用我怎么做分录
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
支付的时候是借预付账款,贷银行存款,一个季度的,要不要每个月计提?计提的时候怎么样写分录
您好,按月计提房租就可以。
我知道按月计提,怎么写分录
你好!借制造费用房租,贷预付账款