您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收帐 贷:待转销售收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 需要把租金收入按月分摊
我们是商管公司,是区管委会旗下集团公司的子公司,承接区内一些房产的租赁,自己没有房产,其他公司管理房产,出租给商家还有一些公司员工短租,会收取租赁费,公摊能耗,给商家的一签签几年的合同,前几年免租金,后面几年打折收,每年折扣不同,单位要求我们按权责发生制确认收入成本,收入和支出匹配 问题1对于上述业务,收租金,房产不是自己的,这个算啥服务,用哪个税率?公摊能耗尼,用哪个,收取的水电费用哪个?分别开具啥明目发票 问题2对于收取租金的,有的开票,有的不开票,租金一般一次会交一段时间的,有短租,有1,2年的,还有好几年的,收取得租金啥时候交增值税?啥时候交企业所得税?不管开不开票,好几年的那种前几年免租是不是就收入为0,要求收入成本匹配,收入我要分批确认吗?增值税一次交了,但是收入按合同期间来确认收入缴纳企业所得税是吗? 问题三成本这块,房产拥有者会一段时间给个成本明细,他给我们200.套,我们就签200套的合同,实际租出100套,那么成本我就分摊了,其实收入和成本不匹配 问题四合同确定了,收入和成本的,但是既没开票也没收到票,我估怎么入账?票来了怎么做
老师好,我们是生产制造业。因厂房面积大,就转租一部分给别的公司。租期为1.1日-12.31日。 租金是一年130800含税,他1.10号已经一次给齐了。我给他一次开了租金专票。 1.请问,我收到租金的分录怎么做? 2.需要把租金收入按月分摊吗?
老师,你好,请教一下,我们公司租的厂房,分租了部分出去,我们开了专票,请问下,怎么做账?这个收到的租金还是交给了出租方的,因为出租方给我们开了发票,我们分租部分出去,对方也要我们开票,我们开了,但这个账应该不是其他业务收入吧,因为这个租金,我们还是给了出租方,等于是把收到的发票,开了部分给别人
老师 老师请教一个问题,我们工厂10万元租下一栋2层厂房,我们自己用一层,另一层租给别人假如收5万租金回来!前一步及后一步的分录该怎么做?我现在做5万元入生产成本,另5万为其他应收款,但我们需要开租金发票5万元出去,做了其他业务收入,后面不知道该怎样平帐了[捂脸]
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
老师,为什么基于控制权的考虑,股东会倾向于较低的股利支付水平?
老师你好单位新营业没有缴纳社保,但是给员工发放了社保补助这个怎么做账,工资应该怎么计提,分录写一下
高企技术企业,制造业工厂,问题是关于研发费用,问题一:7月份我打算停掉一个25年的一个项目1,7月份的账务处理就不做这个项目1的凭证就行了吧?7月份另外开两个新项目,开始 计提工资,计提社保 ,折旧,领材料 等,7月份开始做这两个项目的这类凭证是吧?问题二:到25年底,25年7月份停止的项目一,还需要做什么凭证账务处理一下吗?
老师,法律的综合分析题给了5个选项,答案是一个。这种5个选项的不一定最少是2个答案是吗。
老师 老板需要用公司钱,有什么方式可以转
老师,我在资产负债表的净利润怎么计算出与利润表的净利润相等
老师:我司要减资,公示期已已经差不多3个月,最近刚好骨折不方便去办理,请问公示期到期后期限要求多久内需要办理好减资吗
老师,我们从农户手中收购竹子加工成的扫把,直接销售出去,我们开具发票项目为什么?税率多少?
11.14%=5%+贝塔系数X(12%-5%) 贝塔系数=0.88一直算不出来,这个怎么算的?
老师,我们收购农户的竹子做成的扫把丝,扫把杆,不经加工加点钱再卖出去,我们收购时收到的发票是个体户去国税代开的普通发票(免税发票),我们可以抵扣9%的税,现在我们以什么明细开出去?税率是多少?