你好,可以的,可以这么做的。

老师您好:去年有个专票已入账未认证做账时:借管理费用 应交税费-待抵扣进项税额,贷 银行。这个月认证了:借 应交税费-进项税额,贷 应交税费-贷抵扣进项税额。请问老师:还需要再做一个结转进项税额的凭证吗?
请问20 21年购进的材料,开的专票,今年做账记为:借:原材料,应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款,同时结转成本,明年再认证发票抵扣进项税可以吗
请问老师,单位21年 22年 餐饮行业免税期间 确认成本的时候,借 主营业务成本 贷应付账款 (进项税发票为认证抵扣,因此全额确认成本的),23年的时候,根据21年收到的发票,认证抵扣的时候,借 进项税 成本负数 贷 银行存款。这样做账的可以吧
小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?
你好,什么行业全盘账简单点?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了